内审检查表(业务部).docx
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1、内审检查表(业务部)编号:修订号:序号:受审部门日期审核员规范章节审核内容审核方法审核记录采购6.1.1应当建立采购控制程序。查看采购控制程序6.1.2应当确保采购物品符合规定的要求,且不低于法律法规的相关规定和国家强制性标准的相关要求。查看采购控制程序6.2.1应当根据采购物品对产品的影响,确定对采购物品实行控制的方式和程度。查看采购控制程序6.3.1应当建立供应商审核制度,对供应商进行审核评价。必要时,应当进行现场审核。查看供应商审核控制程序6.3.2应当保留供方评价的结果和评价过程的记录。查看供应商评价记录6.4.1应当与主要原材料供应商签订质量协议,明确双方所承担的质量责任。查看质量保
2、证协议6.5.1采购时应当明确采购信息,清晰表述采购要求,包括采购物品类别、验收准贝IJ、规格型号、规程、图样等内容。查看采购控制程序6.5.2应当建立采购记录,包括采购合同、原材料清单、供应商资质证明文件、质量标准、检验报告及验收标准等查看采购记录6.5.3采购记录应当满足可追溯要求。查看采购记录销售和售后服务9.1.1应当建立产品销售记录,并满足可追溯要求。查看销售记录9.L2销售记录至少应当包括:医疗器械名称、规格、型号、数量、生产批号、有效期、销售日期、购货单位名称、地址、联系方式等内容。查看销售记录9.2.1直接销售自产产品或者选择医疗器械经营企业,应当符合医疗器械相关法规和规范要求
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