厂房风险评价报告.docx
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1、厂房风险评估报告文件编码:FX-19-07起草人职务日期审核人职务日期批准人职务日期目录1 .概述:32 .风险治理的目的:33 QtI韦I:34 .评估依据:35 .评估小组:36 .风险评估:46.1 风险识别46.2 风险评估方法46.3 失败模式效果分析56.4 风险级别评判标准56.5 风险限制66.6 风险识别失效模式分析表(风险识别清单)66.7 风险分析评估表86.8 风险评估结论101 .概述:本公司厂房设施按GMP(2021年修订)的要求设计,总建筑面积为7979mz,其中D级洁净区面积1949mz,厂区主要分为生产区、仓储区及办公区,主要道路人物流分开,目前处于设计建设的
2、初期阶段,方案2021年5月到达静态验收标准.2 .风险治理的目的:2021年版?药品生产质量治理标准?第七章确认与验证中第一百三十八条指出“企业应当确定需要进行确实认或验证工作,以证实有关操作的关键要素能够得到有效控制.确认或验证的范围和程度应当经过风险评估来确定.启动本次风险治理程序的目的在于通过对厂房设施设计阶段(包括试运行验证阶段)的风险分析、评价、限制,降低风险至可接受水平,保证厂房设施符合GMP的要求,满足生产的需要.3 .范围:适用于XXXXXXXXXXXX技术厂房对药品质量的风险评估.4 .评估依据:?药品生产质量治理?(2021年修订)?药品GMP指南?2021年版ICHQ9
3、:QUALITYRISKMANAGEMENT质量风险治理EUGMP附录20质量风险治理要求P-ZB-10-039-01-2021?FMEA风险分析表?C-BC-10-004-01-2021?风险评估标准操作规程?G-ZB-10-002-02-2021?质量风险治理规定?C-BC-10-004-01-2021?风险评估标准操作规程?5.评估小组:姓名部门责任责任/质量副总口提供风险治理所需的资源;口全面监督、组织实施风险治理活动;口批准风险评估报告.设备部设备验证专员口负责文件的起草;口负责评估过程实施,风险限制的举措的制定与实施.设备部负责人口提供生产过程与风险相关的信息;口参与风险分析和评价
4、;口审核风险评估报告.质控部负责人口提供检验过程与风险相关的信息;口参与风险分析和评价;口参与风险治理所需进行的验证.质保部负责人口负责本部门的风险识别;口参与风险评价、风险限制、风险降低与回忆;口组织人员对整个过程监督.综合制剂车间负责人口提供生产过程与风险相关的信息;口参与风险分析和评价;口参与风险治理所需进行的验证.6.风险评估:6.1风险识别使用FMEA(FailureModeandEffectAnaIySiS,失效模式和影响分析)工具对厂房的每个关键因素进行失败模式分析,确定监控过程的风险限制点.6.2风险评估方法遵循FMEA技术(失效模式效果分析).6.3失败模式效果分析失败模式效
5、果分析(FMEA)由三个因素组成;风险的严重性(S)、风险发生的可能性(P)、风险的可能性(D).6.3.1严重性(S):主要针对可能危害产品质量数据完整性的影响,严重程度分为五个等级:严重程度(S)描述5对产品质量产生严重影响,使药品不合格4对产品质量产生较严重影响,使药品可能受到污染3对产品质量产生一般影响,间接影响药品不合格2对产品质量产生微小影响,可能影响药品不合格1对产品的质量根本无影响,对药品质量根本无影响2可能性(P):JJ购定风险产生的可能性,为建立统一基线,建议以下等级:可能性程度描述5几乎不可防止(发生率:1/3、2/3)4经常发生(发生率:1/20、1/8)3偶尔发生但比
6、例不大(发生率:1/2000、1/40、1/80)2有可能轻度发生或可能发生发生率:1/150000或1/1L八CC)1几乎不可能发生(发生率:I/1500000)6.3.3可测性(D):在潜在风险造成危害前,检测发现的可能性,定义如下:可检测性(D)描述5没有方法检测出来或发现不了4很有可能见不出来3可能检测出来(通过限制程序可能发现)或可能检不出来2有方法可以检测或通过限制程序就能发现1肯定(几乎)能检出来,能(容易)发现.6.4风险级别评判标准6.4.1风险优先系统(RPN)计算公式RPN=SPD=严重性(S)*可能性(P)*可测性(D)6.4.2风险评价标准RPN风险等级举措要求严重程
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