大中型公司差旅费报销制度规定.docx
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1、公司差旅费报销制度为规范公司员工出差的审批及报销管理,本着有效、节约的原贝L结合本公司的实际情况,特制定本制度。一、适用范围:本制度适用于公司员工国内出差及外地派驻。二、出差审批程序:1、出差申请程序:公司员工出差应事前填写“出差申请审批单”,明确出差任务、路线时间及随行人员等相关事宜,由部门负责人、分管领导审批后并交由公司总经办保管登记备案。未经过审批及总经办登记备案的,财务部不予借支和报销差旅费。2、出差核销程序:公司员工出差完成任务后,应在上班当天到总经办核销出差任务,总经办在“出差申请审批单”任务核销栏签属意见并交由出差人员作为差旅费报销附件。3、差旅费报销程序:公司员工在出差完成任务
2、7天内,应办理差旅费报销手续,差旅费经由部门负责人、分管领导审核签字并附上“出差申请审批单”,再交由财务总监按规定标准审核签字予以报销。三、差旅费标准:1、员工出差乘坐交通工具的等级标准:级别项目店总、区域总监、总部副总监部门经理(正、副职)主管以下长途交通工具飞机(普通舱位)经批准经批准轮船(三等舱位)火车(非软卧)动车(普通舱位)汽车自带汽车经批准经批准市内交通出租汽车经批准经批准公共汽车2、员工出差住宿费及餐费补贴标准:x级别店总、区域总监、总部副总监部门经理(正、副职)主管以下报销办法住宿限额标准(元/天)260以内230以内180以内凭据报销餐费补助标准(元/天)50元50元40元实
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