工资核算、发放管理办法.docx
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1、公司工资核算、发放管理办法第一章总则第一条为保证工资核算准确并按时发放,确保每个工作环节不重不漏,达到协调有序,特制定本办法。第二条工资的发放定于次月的8号,在工资核算、发放遇节假日不顺延,各部门自行安排加班后可视其情况经部门经理批准调休。第二章工资资料的提供第三条由营运部门提供由副总经理批示的当月工资分配方案。在每月末最后一天下班前交下一个环节。第四条由财务部票务室提供当月的工资计算的基础资料,内容如下:门市、货场基础数据统计表、回付月结数据统计表、返货统计表、外转货统计表、代收款金额笔数统计表、关系费、送货费、接货费扣款明细。在每月末最后一天下班前交下一个环节。第五条由人力资源部提供公司所
2、有员工的出勤记录。第六条由客服部、行政部、营运部、监察部提供各项扣款单及奖惩明细表。第七条行政部下各部门绩效考核分值。第三章工资的核算流程及时间要求第八条由财务部会计主办核算工资计提表,财务经理监督核算计提工资的全过程。要求在次月2日12点完成,交下一环节审核。第四章计提工资审核、签字第九条财务部票务主管在当日收到计提表进行审核,并将问题用写在批注中,用红色识。在2日下午4点准时传给会计主管。第十条公司营运副总、监控副总在2日下班前,到主办会计提表.进行审核,将问题写在批注中,用黄色识。3日9点交主办会计。第十一条公司财务经理对查出的问题修改后再次审核。第五章计算工资发放第十二条主办会计依据工
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