机械公司产品审核管理程序.docx
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1、机械公司产品审核管理程序1适用范围及目的本程序文件适用于公司产品质量审核工作的开展制定并实施本程序文件的目的:通过规定产品质量审核的职责、管理程序、审核步骤和审核方法等,确保产品质量审核达到发现产品质量问题、缺陷并促进相关部门不断改进产品质量之目的。2术语和定义2.1 本程序文件采用GB/T190002000标准中的术语和定义。2.2 产品质量审核:是指为了获得产品质量信息,以顾客对产品质量评定的标准为依据,独立地检查评定产品质量的活动。3引用标准或文件ZC-乙CXWJl5-01-2012纠正措施控制程序ZC-Z.CXWJ13-01-2012不合格品控制程序ZC-Z.CXWJ15-01-201
2、2(实物)质量管理考核细则4职责4.1 总工程师、研发中心品质部主管A)研发中心品质部部长负责产品质量审核计划的审核,总工程师负责批准并领导产品质量审核工作。B)帮助解决产品质量审核中意见争执或对审核要求反应迟缓的问题。4.2 研发中心品质部A)制定本程序文件并组织实施B)负责制定并组织实施产品质量审核计划,对审核的各项工作进行管理。4.3 审核组按本程序准备、实施及报告审核计划,对审核的各项工作进行管理。4.4 有关职能部门必要时,协同品质部开展产品质量审核工作。4.5 受审核部门配合产品质量审核,并对审核中发现的不合格项及时采取纠正措施。5管理程序5.1 审核计划5.1.1 在每次产品审核
3、前,品质部根据公司年度质量工作计划编制产品质量审核计划。5.1.2 产品质量审核计划的内容包括:A)审核的项目、目的、范围和依据B)受审核部门及审核时间、审核组长及审核组成员5.1.3 产品质量审核计划经营管理者代表批准后实施。5.2 审核前的准备5.2.1 审核组的组成:A)由品质部挑选受过审员培训及产品质量审核培训且获得内审得内审员证书并经总经理任命的内审员、专职检查员、有经验的质量、技术管理专家等组成审核组。B)品质部提出、管理者代表批准审核组组成并任命审核组长,由审核组长落实组员分工。C)品质部安排的审核员应与受审部门的工作无责任关系。5.2.2 品质部公司年度质量工作计划编制每次产品
4、质量审核计划,明确本次审核的目的和范围,经主管领导批准后提前3天下发受审核部门及审核组。5.2.3 审核组长按照每次产品质量审核活动计划的安排并按照产品质量审核记录表进行审核,作好审核记录。5.2.5 审核组长按照每次产品质量审核活动计划的安排并按照产品质量审核记录表进行审核,作好审核记录。5.3 审核的实施5.3.1 在审核员开展审核的过程中,受审核部门应指定专人或专业人员为联络咒给予配合。5.3.2 审核员应使用编制好的产品质量审核记录表,作为进行审核的工具。5.3.3 对审核中发现的问题,审核员应当场与当事人或联络员进行沟通,取得一致意见。5.4 审核报告541审核完毕的1个工作日内,审
5、核员向品质部提交产品质量审核记录表,由品质部组织编制产品质量审核报告。5.4.2审核完毕的4个工八日内,品质问提次审核报告,报告经品质部主管审核、管理者代表批准后由品质部发至相关部门主管。5.43品质部全系员根据报告提出的不符合项向责任部门下达纠正预防措施处理单,具体执行纠正措施控制程序。5.4.4对审核中发现的不合格品,由审核员负责通知审核部门,受审核部门按不合格品控制程序对不合格品进行处置。5.5 不合格项纠正措施验证。5.5.1 相关部门在接到纠正预防措施处理单后,应立即针对不合格项的具体情况制定纠正措施,具体执行纠正措施控制程序。5.5.2 针对相关部门不合格项执行纠正措施的状况,由品
6、质部组织跟踪验证并作出评价。5.5.3 品质部对不合格项纠正措施执行状况,填写不合格项/纠正措施执行情况一览表。5.5.4 审核结果应反映到公司质量月服中。5.6 考核根据对相关部门纠正措施执行状况的验证结果,由品质部按(实物)质量管理考核细则的规定提出考核意见报总经理批准后实施。5.7 审核记录保存产品审核相关记录由品质部保存,保存期限1年。5.8 质量审核的时机按申述计划进行,产品质量审核在产品交验收后进行。5.9 质量审核的内容、方法7.1 产品设计控制审核:依据产品设计控制程序,对产品的设计策划、输入、评审、验证、确认、工艺流程等工艺输出完整性、有效性以及与设计技术要求的符合性进行审核
7、。7.2 工艺控制审核:依据技术文件管理办法等程序文件,对工艺开发、工艺文件、检验文件、工艺流程等工艺输出完整性、有效性以及与设计技术要求的符合性进行审核。7.3 过程控制审核:依据程序文件审核检验文件、检验试验记录的完整性、有效性,与设计技术要求的符合性,现场操作与工艺文件的符合性,不合格品的处置;质量问题的整改情况,纠正预防措施的落实:生产、检验、试验设备配备是否合理、完整、有效。7.4 实物质量审核:检验、试验记录的完整性、真实性,记录与实物质量的符合性(现场随机抽取2台产品。)7.5 产品审核方法分为文件审核和现场审核。7.5.1 文件审核重点审核以下内容:文件是否有效,是否受控;修订
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