注塑厂部门内审作业指引.docx
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1、注塑厂部门内审作业指引1、目的验证质量体系涉及注塑部所开展的质量活动及其结果是否符合要求,确保质量体系持续有效地进行,并为质量体系的改进提供依据,建立自我完善的机制。2、职责范围本作业指引适用于注塑部内部质量体系审核活动的控制。3、定义:(无)4、职责4.1部门主管制定并组织实施内部质量体系审核工作计划。4.2部门主管任命审核组长、审核员,并规定其工作内容。4.3由审核组长组织内部质量体系审核的具体工作。4. 4被审核区域配合审核人员做好审核工作并积极采取措施纠正不合格项。5. 5文员负责保存内部质量体系审核的相关记录。5、工作程序5.1职责5.1部门主管任命审核组长、审核员,并规定其职责。5
2、. 2由审核组长组织内部质量体系审核的具体工作。6. 3被审核的班组、课别配合审核人员做好审核工作,并积极采取措施纠正不合格项。5.4由注塑部文员负责保存内部质量体系审核的相关记录。5.2审核小组的组成5.2.1由部门主管根据部门以及工作内容,于每月的10日前指定具有内审员资格的合适人选担任审核组长或亲任审组长,审核组长负责本次内部质量体系审核的具体组织工作。5.2.2审核组由3人组成、内审人员必须与本班组、课别无具体的工作关系且同一人不可连续二次审核同一区域。5.2.3审核组人员在审核期间其工作由主管安排人员代理。5.3审核的具体实施5.3.1每个月必须一次部门内某一个或一个以上区域进行内审
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- 注塑 厂部 门内审 作业 指引
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