物资采购入库及往来帐管理制度.docx
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1、物资采购入库及往来帐管理制度为了进一步完善理顺原材料的采购及入库管理,确保材料在采购入库过程中及时、准确无误,同时真实地反映赊欠情况,特制定本制度。第一条采购管理程序在目前ERP正常采购程序运行的同时,对于货到而发票不能同时到达的,供应商必须随货附一式三联提货单(由我公司统一提供的物资提货清单),保管员依据清单就物资名称、规格、数量,依据程序文件要求进行A、B、C类审核验收,签字后返给供应商一联,待供应商开具发票时一同返回。保管员存留一联,计划员存留一联。第二条到货管理程序在保证目前ERP正常运行的情况下,仓储部保管员必须建立到货登记,(利用库存现有的“物资到货交接表”代替)由保管员进行登记且
2、一式两份,物资计划员确认后盖章,每周末将采购人员留存联返回到物资计划处核算员,由核算员进行帐务处理核查之用。到货登记必须及时,做到日到日结。对于货物直接送到车间的,由计划员通知保管员,保管员办理验货登记;节假日期间到货的,由值班保管员代登记,事后移交本库保管员。第三条估价管理程序对于票未到的物资依据提货清单及到货登记清点后,按ERP管理要求进行估价验收,原则上要求随到随估,特殊情况可延后,但最迟不能超过本月末。第四条发票验收管理程序对于货、票同时到的,按入库管理程序办理入库验收手续。对于已办理估价入库发票后到的,保管员必须核查估价验收,先办理冲估价验收后,方能凭发票及供应商返回的提货请单审核后
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