经费报销制度.docx
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1、经费报销制度1、财务报销程序及要求(I)财务报销审批权限学校实行“一支笔”审批制度,学校所有的财务支出都必须经校长审批后,方可到财务室办理结算.(2)现金报销要求临时工工资、教师出差必带的差旅费、日常零星开支(金额在IOOO元以下)可用现金支付,金额在1000元以上的款项不得用现金支付,如特殊情况经校长同意并说明原因方可支付,能转账的都用转账结算。(3)财务报销基本程序及要求报销人到财务室报销,根据经费的用途填写相应的报销单报销人要求:必须携带报销所需的全部凭证,包括:需要报销的有关发票、收据。属政府采购项目的必须有政府采购审批表和验货单;外出参加会议的还须有会议通知等。财务人员要求:审核凭证
2、是否是正式发票或财政局及税务部门印发的统一收据;内容是否齐全(单位名称、日期、品名、单价、数量、金额等项目填写是否齐全);字迹是否清楚;金额是否正确,大、小写是否相符;印章是否齐全(报销的发票必须有税务机关统一印制的发票监制章,并加盖开票单位发票专用章或财务专用章;事业收据必须有省或市级财政部门统一印制的财政票据监制章并加盖财务专用章。发票或收据须在税务机关规定的使用有效期内)。报销人把填写好的报销单与所有报销凭证送财务分管领导审核签字。事由是否真实,手续是否齐全(有无经办人、验货人或证明人签字)送校长审批签字。根据校长审批好的发票到财务室结算。对于发票、收据手续不完备、内容不完整、不合法、有
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