供货商评鉴管制程序.docx
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1、供货商评鉴管制程序1. 目的:建立程序,确保经过选择合适之供应商,其制造能力和品质水平能符合公司之需求,进而稳定进料品质。2. O范围:适用于供应商寻找选定,评鉴和日常考核。3. O职责:3.1采购部:采购员负责洽寻供应商送样,议价,比价,选择合格供应商,资料建立与保存。3.2品保部:负责对供应商质量管理体系进行评估,对供应商送样进行确认,对采购物料进行检验。3.3工程部:负责供应商工程能力考核。3. 4生产部:协助品保部对供应商产品质量进行确认。3.5仓管:负责采购物料的储存,搬运,分发。4.O程序/步骤:4. 1由采购通过电话查询等方式寻找供应商,并将其地址,电话,传真,联系人,产品等信息
2、填制供应商调查表,并调查其供货及质量保证能力和服务等。4. 2供应商评估分以下两种方式进行:样品确认方式和实地考察方式4. 2.1样品确认作业4. 2.1.1采购部将工程部提供的资料给供应商制作样品参考4. 2.1.2采购部收到供应商样品后,填写采购样品确认表连同样品送工程部和品保部检验确认并将结果填写采购样品确认表,如需进行试生产或生产试验后方可确认其品质,则还须生产协助确认,结果仍需填写在采购样品确认表。4. 2.1.3如样品确认合格,由采购将该供应商登录于合格供应商名册。4. 2.1.4如样品确认不合格,则由采购通知供应商确认结果。4. 2.2实地考察作业4. 2.2.1如需进行实地考察
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