公司企业物资管理制度.docx
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1、物资管理制度物资管理制度第一条为加强公司物资采购、收、放、存的计划性,建立健全经济核算制度,以充分利用资金,特制定本制度。第二条本制度根据公司财务管理制度、费用报销制度而制定。第三条采购物资的分工:1、凡属于低值易耗品范围的用具、工具、生活用品、劳保用品、汽车等交通工具的零配件以及职工食堂的用具燃料等,均由综合部采购。2、凡单价在2000元以上、使用年限在1年以上的物品均属于固定资产,需总经理核准,指定专人采购。3、所有采购,都必须我方有两人以上在场的情况下才能进行。第四条部门采购计划的编报和审核:1、部门的物资采购,由部门按需要、按季分月编报计划,纳入资金计划。2、部门的采购计划,由行政部审
2、核后,报总经理(常务副总经理)批准。3、部门的采购计划于月初报行政部。第五条报送部门与份数:1、部门的采购计划一式三份。2、部门自存一份。3、报综合部二份,转财务部、总经理(常务副总经理)审核后,批转一份给采购部门)。第六条物资采购计划的汇总、审查和批准:1、各部门上报的物资采购计划,由财务部汇总。2、财务部汇总后,如发现超计划采购,会同行政部予以制止。3、财务部与相关部门安排预算开支。4、会审和预算安排后,报总经理(常务副总经理)批准。第七条采购:1、采购人员凭总经理(常务副总经理)批准后的采购计划或请购单,按质、按量及时进行采购。2、总经理(常务副总经理)批准后的采购计划,如需要与供应方签
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