乡政府财务收支审批程序暂行规定.docx
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1、乡政府财务收支审批程序暂行规定为加强单位财务收支业务管理,规范财务报销审批手续,严肃财务纪律,根据中华人民共和国预算法、中华人民共和国会计法和会计基础工作规范、行政单位财务规则)、行政单位会计制度、财政票据管理办法等法律法规和相关规定,现制定乡人民政府财务收支审批程序暂行规定。一、基本原则第一条财务收支业务管理主要涉及以下方面:单位的收入管理、支出管理、银行账户管理、财政票据管理、货币资金管理、印章和印签管理等。第二条单位应严格按照行政单位财务规则、行政单位会计制度、财政票据管理办法等法律法规以及财政部、自治区、市及区政府有关财务收支业务管理规定执行,我单位财务收支审批程序暂行规定(试行)若与
2、法律法规和上级单位文件规定相冲突,则以法律法规和上级单位文件规定为准。二、职责分工第三条乡党委班子是本单位收支业务管理的决策部门,负责决定本单位收入、支出、银行账户、财政票据、货币资金以及印章和印签管理等重大事项。涉及“三重一大”事项,应根据国家、自治区、市和区等相关规定及本单位制度办理。第四条乡财政所是收支业务管理的牵头部门和执行部门。根据相关法律规定,合理设置收支业务流程,合理设置岗位,明确相关岗位职责权限,确保收款、会计核算等不相容岗位相互分离。第五条乡财务开支实行各分管领导审核、财务分管领导审批、主管领导把关的分工负责制。乡分管领导对各自分管工作发生的财务行为进行审核,财务分管领导根据
3、乡财政收支结余情况对分管领导审核后的财务情况进行审批,乡主管领导根据财务分管领导的意见进行把关。第六条坚持财务审批制度。财政统发工资以外的开支和经费审批程序为:报销人、经办人原始凭证票据上签字确认一财务报账员初审(审核原始凭证票据资料是否齐全、合规)一财务会计确认资金来源(确认资金来源:财政拨款、乡银行账户资金和其他资金,确认资金支付进度情况)一财政所主任审核(是否可以支出提出意见)一分管领导核实情况一财务分管领导签署意见(根据乡财务收支情况,审核确认)一政府乡长把关一党委书记把关一报账员报账一会计核对入账(发票右下角必须要有经办人、报销人签字,经办人、报销人对经济业务内容负有解释说明义务,以
4、上所有签字人员都对此经济业务内容承担相应的法律责任)。大项开支需经领导班子集体研究决定,要严格执行国家规定的财务开支范围和标准,严格执行国库集中支付制度,属于政府采购范围的采购活动实行政府采购。三、收入业务第七条单位收入是指行政事业单位开展业务及其他活动依法取得的非偿还性资金。主要包括:财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、各业务部门拨款收入、附属单位上缴收入、经营收入和其他收入。第八条收款、会计核算等不相容岗位分离。乡财政所出纳负责各项财务收款并按要求开具票据,做好票据保管与领用的管理工作,对相关财务印章和印签做好管理工作。财政所会计负责各项收入核算,按照相关财务制度要求按时记账,做好账务处
5、理,理清财政拨款收入、事业收入、上级部门业务费补助收入、各业务部门拨款收入、附属单位上缴收入、其他经营收入和其他收入相互关系,做好财务收支平衡工作。财政所主任对乡财政所工作负主体责任,督促严格落实执行相关财务制度。负责应收款项的催收,催收记录应妥善保管。对应付账款根据相关支付进度,及时支付,避免长期挂账。财政所负责办理资金结算并监督款项收回和支付,往来款项全部或部分无法收回、支付的,应当查明原因,明确责任按有关程序进行处理。四、支出业务第九条行政事业单位支出是指未开展业务及其他活动发生的资金消耗和损失。单位应根据各项经济活动实际确定日常支出及重大支出事项。第十条强化财务支出管理责任,加强支出源
6、头控制和支出精细化管理,严格执行先有预算、后有支出的原则,严禁无预算或超预算支出,不得擅自改变预算资金支出用途。单位开支范围和标准参照国家、自治区、市、区及本单位规定标准执行。保证各项支出规范、安全、有效。第十一条具体明确财务开支的审核权限。IOOO元以内的开支(含IOOo元),审批程序为:报销人和经办人签字、财务审核、分管领导审核、分管财务领导审核、乡长把关;Iooo元以上5000元以下(含5000元)的开支,审批程序为:报销人和经办人签字、财务审核、分管领导审核、分管财务领导审核、乡长、书记把关;5000元以上应由乡党委班子集体研究同意后执行。乡财政所每两周召开一次财务收支审核列会。第十二
7、条加强支出审核控制,明确支出报销业务流程,一切支出必须经审核无误后,按照规定程序审批后,方可办理结算事项。报销程序:业务经办人领取、填制、粘贴“报销单”并签字一财务审核一分管领导审核一分管财务领导把关一主管领导把关一财务报销。第十三条各业务报销流程如下:(一)日常办公用品费用报销所需资料及流程。乡政府日常办公用品由党政办公室统一采购报销,其他各站办所私自采购办公用品一律不予以报销。党政办公室由专人负责日常办公用品采购和经费报销,并做好记录,用于对账。报销费用时需提供以下资料:办公用品采购发票及发票附件明细单(发票右下角报销人签字确认、采购经办人签字确认)、采购验收单及采购物品图片资料(验收人签
8、字:党政办公室负责人、纪检部门负责人、财政所负责人)、出入库单据(专人管理)、领取发放表(开展活动或开会发放奖品物品、慰问发放物品或现金等,领取人需在发放表上签字确认)。经费报销需填写日常经费报销单,经办人、财务人员、分管领导、财务分管领导、单位主要领导必须签字。超过5000元支出的,要提供乡党委会议纪要。(二)差旅费报销所需资料及流程。乡政府工作人员外出公干报销差旅费分为以下几项:外出培训学习事项;外出考察观摩、招商引资、对接业务等事项;信访接访、突发事项;因公出国(境)事项和其他因公出差事项。1、外出培训学习差旅费报销需提供以下资料:发票(发票右下角报销人签字确认,外出公干消费以公务卡结算
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