公司财务管理差旅费报销制度.docx
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1、公司财务管理差旅费报销制度1出差申请及考勤备案:i .凡员工因工作需要出差(培训及参加各类会议),均需填写出差申请单,出差申请单中的签字流程必须完整,否则不予报销:ii .员工填好出差申请单,先由部门经理签字确认,如出差天数在三日之内由CEO认可即完成审批手续,其他则一律由董事长签字确认;iii .出差申请单上应注明出差地点、出差时间、同行人员、出差事由、往返交通工具等;iv .出差人员填好出差申请单并得到相关领导签字确认后,需到行政部前台处做考勤备案;V,飞机票、火车票、船票及汽车票统一由行政部门预订,自行订票不予报销;遇紧急情况需通知行政部自行订票的申请。vi.出差期间出差申请单由前台保管
2、,报销差旅费时经前台、人事部签字确认后提交财务报销。10.2出差借款:i.出差人员根据审批确认的申请单,可到财务部办理差旅费借款手续,财务部对申请单进行审核,根据出差地点、时间、同行人数给予每人最高3000元(三天之内3000元,每增加一天增加K)Oo元)的借款额度,特殊情况需董事长审批;ii.特殊情况需连续出差的,要由事业部副总裁以上批准。3出差标准3.1 异地住宿标准:根据员工级别不同,报销标准如下表,超标准一律自行补贴,住宿费报销时必须出具宾馆的详细清单。级别宾馆等级不同宾馆所在地的商务间和标准间最高价格A类B类C类上海、深圳、广州省会及重点城市一般城市事业部副总(含)以上商务间5004
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