公司采购流程管理制度.docx
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1、公司采购流程管理制度一、目的为保证公司日常办公事务及各现场工作的物资需要,提高采购工作的质量管理,特制定本管理规程。二、范围各部门工作所需的生产材料和辅料、小型机械和设备、备品备件、办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品、印制表格标牌以及设备维修所需的配件、材料等.三、职责1 .热爱本职工作,勤于学习新技术,了解新产品,注意市场信息的积累。2 .廉洁奉公,不徇私舞弊,不违法乱纪,勤俭节约,讲究职业道德。3 .负责公司生产所需材料的采购工作。4 .负责供应商的开发、管理及维护工作。5 .坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。6 .大项材料必须做招标工作,其他材料询价必须三家供应商以上参
2、与。7 .积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况,早知道,早处理。8 .及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。9 .做到每周一小结,每月一总结,每年一审核。10.完成领导交办的其他工作。四、人员配置及岗位分工1 .人员配置采购部长一人,采购员二人,内勤一人。2 .分工计划分为板材材料采购一人,垫片材料采购一人,零星及设备、模具采购一人,内勤一人(基础资料管理、体系、账务处理等)五、程序采购部在公司生产经营中担负着不可推卸的重要责任,采购工作的好坏,直接影响公司产品的质量、交期、成本等。建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率,降低成本最有效的方法。在整个采购过程
3、中,采购部需要生产、技术、控制、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作,每个部门之间的联系需要一个标准来规划,来提升工作效率,减少工作失误,为公司的整体发展做出各自的贡献。(一)请购及其规定1.请购单要填写完整,具体应包括以下要素:(1)请购的部门;(2)请购物品所属项目;(3)请购的用途;(4)请购的物品名;(5)请购的物品数量;(6)请购的物品规格;(7)请购物品的样品、图片或详细参数资料(技术标准及使用要求)等;(8)请购的物品的需求时间(使用时间);(9)请购如有特殊需要请备注;(10)请购单填写人;(11)请购部门主管;(12)请购单审核人;(13)仓库保管员;(14)
4、公司总经理。2.计划单及其提报规定(1)计划单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部;(2)固定资产申购按照(固定资产购置申请表)的格式进行填写提报;(3)日常零星采购按照公司印制的(月份材料使用计划)的格式填写提报;(4)请购部门在提报计划单时,应要求采购部签字接收人,请购部门备份;(5)涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,为提高效率该清单的电子文档也需一并提交;(6)遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,并在计划单上写上说明。(7)如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,请购部门必须作出书面说明。(
5、8)计划单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。3 .公司物资计划单的提报部门(1)公司经营生产的物资由生产安全部提报材料需求计划(每月26日),期间如材料需求有变化,需加报材料使用追加计划。(2)公司生活及办公的物资、固定资产、设备维修等零星材料,需使用部报月材料使用计划;(3)公司各部门专用的物资由各部门自行提报。(二)请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点(1乐购部在接收计划单时应检查计划单的填写是否按照规定填写完整、清晰,检查计划单是否经过公司领导审批;(2)接收计划单时应遵循无计划不采购,名称规格等不完整清晰不采购,图片或详细参数资料不全不采购,库存已超储积压的物资不采
6、购的原则;(3)无仓库保管员核查、签字的请购物资不采购;(4)对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。2、计划单的分发规定(1)对于计划单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理;(2)对于紧急请购项目应优先处理;(3)无法在请购部门需求日期办妥的应通知请购部门;(4)重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。3、采购周期的规定(1)常规商品采购周期在7天时间;(2)遇到紧急采购,应汇报公司领导采取快速优先采购的策略,紧急采购商品周期在3天时间;(三)询价及其规定1 .询价应认真审阅计划单的品名、规格、数量,了解图纸及其技术要求,遇到问题应及时的与请购部门沟通;2 .属于相同类型或
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