财务制度:应收帐款监控与催收流程设计.docx
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1、应收账款监控与催收相关流程设计为加强公司内部对应收账款的管控管理,降低赊销风险,特对应收账款的监控办法和催收相关流程明确如下:应收账款的监控监控对象:公司赊销相关货物款项一旦形成,该款项即成为信用主管的监控对象。监控取消:代理商在规定时间内将相关货物款项返还,即可取消对该款项的监控。监控相关流程:账龄管控管理相关流程和相关货物款项提醒相关流程 计划财务部销售财务有关人员根据每单情况在代理商信誉记录表内录入代理商信用等级和欠款日和提货额和欠款额和应还款日和实际还款日和还款天数和逾期天数等情况。 信用主管每日审核代理商赊销执行情况,并通知当日在岗销售财务有关人员对赊销期限前5日的代理商进行还款沟通
2、提示,告知相关货物款项到期日;对赊销期限前3日的代理商进行还款提醒。在此步操作上不同于催收,语气是合作和信任的,要利用业务往来的机会提醒,不要让代理商感觉意外或生硬。赊销期限前3日的提醒语气可较第一次沟通时适当加强,提醒代理商到期货款支付的目的要明确。 销售财务有关人员在与代理商沟通的过程中,发现代理商任何信用异常状况,应在第一时间将信息转告信用主管。 对信用期已到的代理商即转入信用主管的催收相关流程。 每周五由信用主管编制代理商逾期报表,报财务负责任人。 每月由信用主管编制应收账款账龄分析报告,报财务负责任人。二.催收相关流程催收对象:赊销帐款已到期的代理商。催收取消:赊销帐款返还。催收策略
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