污水厂财务管理实施细则及操作规程.docx
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1、污水厂财务管理实施细则及操作规程1、现金使用范围的规定:严格遵守国家现金管理制度,除下列事项可使用现金支付外,其它必须通过银行办理转帐结算。支付给员工的工资、奖金、补贴及个人劳务报酬;支付给出差人员的差旅费;支付500元以下的购货款;特殊情况由使用者写出书面申请,经部门负责人签字后,报经理批准。说明:差旅费借款金额,不应超过出差时间所应补助的费用标准加上往返车票费(一次借款不得超过3000元),如有特殊需要,超过借款的部分,应在借款时注明用途,报销时,严格按借款用途报销。对未经申请变更用途的不予报销。借款金额计算方式:出差天数X报销标准+往返车票费对需购500元以下零星材料的借款可领取现金,超
2、过500元以上的要通过银行转帐或汇款办理;购置大量生产物资要与供货单位签订购货合同,并将供货单位详细名称、帐号、开户银行、联系电话由采购员负责交到财务部门备案。2、支票领用规定领用支票需填写支票借用单,并将购物名称、单价、数量、总价写清,必须附物资采购申请单及相关付款合同。采购材料前要填写“材料物资采购申请单”,注明所购材料的名称、数量、单价,经过生产部和综合管理部负责人签字后,报总经理批准,另附上采购合同(除零星采购外)。购固定资产前要填写物资采购申请单,注明所购设备名称、数量、单价,经所需设备的部门负责人和综合管理部负责人签字后,报经理签字批准。购低值易耗品前要填写物资采购申请单,注明低值
3、易耗品名称、数量、单价,经所需物资的部门经理和综合管理部负责人签字后,报经理审批。请款人,必须提供收款人的详细单位名称、开户银行及帐号、联系电话。收回的发票要与给出支票所填写的单位名称一致,若不一致(增值税发票必须一致),申请人必须写出书面情况,需经经理签字批准后办理。原材料采购必须开据增值税发票。采购人员领用支票需提供购货合同,一次付清款的合同附在支票申请单后,分期付款的合同必须在财务办理登记手续。超过一万元以上的大额支票须提供发票后,方可申领支票。特殊情况要到财务备案。支票申请单需要经办人、部门负责人、总经理签字后,到财务办理手续。注:各部门所需要的材料、商品、其他物资或仓库某种货物的储备
4、量已达到最低储备限额需要补充时,须填写“申购单”,凭“申购单”通知综合管理部门。“物资采购申请单”是经过审核后,授权采购人员办理购货事宜的手续。由采购员填写“物资采购申请单二3、办理汇票的规定:除支票领用的规定外,申请人在汇款前报总经理批准后到财务办理手续。从汇款之日起20天内凭发票办理报销手续,不能在规定的时间内报销,又没写出书面说明,财务不给予办理其它借款手续。原所借款记入个人往来帐,从超过时间之日起按当期银行贷款利率计算收取利息,并通知其主管领导督促办理结帐手续。4、办理应付往来业务的规定:办理应付帐款业务时,经办人须持已报的发票报销单及收款单位名称、帐号、开户银行、联系电话,支票申领单
5、(要有各级领导签字),经财务查帐后,方可办理支票领用手续。原材料已办入库,未开发票,估价入库的,经办人须持入库单第三联(绿联),支票申领单(要有各级领导签字),经财务查实核准后,方可办理支票领用手续,并在七天内将对方发票交到财务报销。办理预付帐款业务时,根据购货合同付款方式办理结算。5、原始发票报销规定:报销人按实际用途填写发票报销单,报销单上要有经办人、部门负责人、财务审核、总经理签字后报销,并且报销票据时要按规定附相关的原件。原件具体规定如下:材料报销凭发票及公司仓库保管员开具的入库单报销(购材料必须取得增值税发票)。固定资产报销凭正式的设备发票及固定资产兼职管理员开具的入库单报销。购低值
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