领料控制程序领料人员工作步骤仓库物料的发放规定.docx
《领料控制程序领料人员工作步骤仓库物料的发放规定.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《领料控制程序领料人员工作步骤仓库物料的发放规定.docx(14页珍藏版)》请在第壹文秘上搜索。
1、湖南XX食品有限公司部门:XX生产基地口请示口申请口通知口通报口简报领料控制程序一、目的为了保障仓库发料数量:准确,同时能有效控制、节约公司物料成本。二、范围适用于公司所有领料人员。三、职责1、仓管员:负责仓库物料的发放。2、各部门主管:负责部门物料领料单审核签字。四、工作程序1、开领料单凡需领料的单位或个人,必须开具领料单(一式三联),领料单上必须清楚注明领料部门、日期、物料名称、规格、单位、领料人、申领数量并经部门经理或指定人员签名(特殊情况如主管外出,但返回后必须耍求其补签。)。2、仓库发料仓管员接到领料单后,依据领料单上申领数量如实照发,并在实发数量栏上注明实发数量。发料数量经双方确认
2、无误后,由仓库打印出库单经双方签名,最后经部门经理或指定人员签名。3、仓库入账仓管员按照领料单上实发数量入好手工账目和电脑账目,以便准确控制库存和核对账目。4、表单保存与分发仓库将入库单分发仓库、领料部门、财务各一联进行对帐。5、流程图开领料单领料人和部门经理签名仓库发料打印出库单相关人员签名分发出库单编制:审核:核准:物资仓储管理办法一、总则第一条为加强物资仓储管理、规范管理流程,提高效率、降低成本,明晰物资仓库管理过程中的接口关系和责权范围,实现有效控制,保障生产经营的正常进行,特制定本办法。第二条本办法中的“物资”包括除大宗原燃材料外所采购的所有原材料。第三条库管人员绝对不允许与供应商和
3、客户单独接触。一旦有人举报库管人员与供应商和客户有单独接触的行为,一经查实,立即进行公司行政处罚或调离工作岗位。二、验收入库第四条采购部在货到后即时组织验收,必须由库管员、计划工程师(或采购申请人)、供应商送货员及采购员共同进行验收。第五条验收人员过程中,除应根据采购订单的内容,认真核对送货清单、送达采购物资的数量、规格、型号外,还须同时进行相应的质量检验或抽检。原则上,库管员对验收物资的数量、规格、型号负责,采购员、计划工程师(或采购申请人)对质量负责。第六条检验中,无缝管材要进行实际检斤复核,并按实际或理论折算米数及实检吨数入库;直缝定尺管材应检验实际壁厚、长度及其它质量项目,符合质量要求
4、后按实际米数入库;板材、型材应检验实际厚度、长度、宽度及其他质量项目。板材、型材等如品种不一样,应分品种过磅入库。第七条大宗原燃材料、油料、钢材、木材等,必须凭合格磅单方可办理验收入库手续。第八条验收合格后,库管员依据验收结果或磅单及有效的订单进入ERP收货,打印验收入库单(一式三联),库管员、计划工程师(或采购申请人)、采购员三方必须在三联验收入库单上全部签字确认后,分别作为留存(白联)、交予采购员(红联,作为结算凭证之一)、供应商送货员(黄联)。第九条完成验收入库单签字手续后,方由库管员在供应商的送货清单(一式三联)上进行收货签字,分别作为留存、交采购员、供应商送货员。第十条物资验收手续完
5、成后,库管员应及时将物资全部、整齐、有序的按规定摆放到相应的货柜、货架、场地、区域,严禁乱堆乱放、混乱存放。寄售区与非寄售区应分开存放,但如果出现寄售和非寄售的同类物料,要求码放一起;发货时,先把非寄售的库存物料发完,再发寄售的物料。三、领料发货第十一条材料领用必须严格办理领料手续,必须实行一单一料制。第十二条领料人一律凭ERP系统打印的预留单领用库房物资,预留单须由部门负责人(含副经理、经理助理)和领料人签字,并加盖领料部门公章。第十三条领料单必须按规定填齐领料日期、领料单位与岗位、所领材料的名称、规格、型号、单位、大写数量、具体用途等规定内容,做到内容正确完整、手续及印章齐全,不得涂改。第
6、十四条公司内各部门领用劳保用品,领料单上必须经公司安全主管审核签字并加盖安委会专用章。第十五条库管员必须严格凭单发料,严禁白条领料、无单发领行为和现象。第十六条库管员必须严格按单发料,严格对照预留单上的品名、规格、型号、数量等发放物资,严禁错发行为和现象。第十七条库管员收到领料人的预留单时,首先复核单据审签的完整性,然后在系统内查询是否有库存,且物料名称与实物相符,过账预留单后方可发料,并保存已过账的预留单作为检查发货是否正确及时的依据。不得超发整包装的物资,能拆零发放的应当拆零发放。第十八条领料发货时,领料人在发货区内等待,严禁进入物资库放区域。四、特殊情况下的收发货第十九条暂缺采购订单的处
7、理流程规定1、因采购合同或采购申请未完成而缺少系统采购订单,从而导致无法在ERP系统进行正常收货的,必须经公司分管领导签字后方可办理临时验收入库。但一周内采购部必须解决,否则不属于仓库保管范围。2、对于此类物资的收发货,库管员必须按批次序时做好备查台账,并保管好相应的收货清单、磅单、申领单。并督促采购部在一周内完成ERP系统内的收货订单并进行正式收发货的补录工作。3、临时验收完成后,应交采购员的收货清单暂由库管员保存,待完成正式验收手续后方可交付采购员。4、材料领用时必须由领料人填写申领单,经由部门负责人(含副经理、经理助理)、领料人、库房主管签字后发可发放;待正式验收手续完成后,库管员应及时
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 控制程序 人员 工作 步骤 仓库 物料 发放 规定
