问控制管理规范.docx
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1、修改状态日期修改原因及内容摘要修改人修改页码备注12022.06.01初版修改记录拟制:审核:批准:1 .目的:加强公司信息安全系统的访问管理,规范用访问控制的管理。2 .适用范围:本公司信息安全系统的访问控制。3 .职责:3. 1.IT负责在信息系统访问管理方面的工作。4. 2.各部门负责人信息系统访问的日常管理,部门负责人负责本部门职责范围内的用户权限申请、变更、回收的审核工作,定期组织对本部门访问管理的自查。5. 3.公司所有人员都必须遵守本规范的要求,按需申请信息系统的访问权限,严格管理分配给本人的用户并定期修改密码,不越权访问未被授权访问的内容。4 .基本原则4.1. 信息系统访问管
2、理遵循如下基本原则:4.1.1. 权限最小:用户只应具有完成工作所需的访问权限;4.1.2. 用户唯一:信息系统中的用户应该具有唯一性;4.1.3. 按需授权:权限审批时应根据用户实际需要审批授权;4.1.4. 职责分离:用户访问的请求、授权、管理应实现职责分离;4.1.5. 默认拒绝:未经明确授权,一律视为禁止。4.2.用户管理4.2.1.用户对信息系统的访问和权限变更需要提出申请,用户所在部门的负责人对申请进行初审,信息系统的主管部门负责人进行复审,信息系统的用户管理员负责处理4.2.2.用户管理员对本系统其他用户的权限进行管理和维护,不得私自增加、修改、撤销其他用户权限和密码。4.2.3
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- 控制 管理 规范