《制定仓库管理程序的步骤.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《制定仓库管理程序的步骤.docx(12页珍藏版)》请在第壹文秘上搜索。
1、制定仓库管理程序的步骤一、仓库管理程序的编制责任者仓库管理程序由物料部的高层管理担当负责起草并制定初稿,物料部经理负责对初稿进行检讨并定稿。在一般情况下,以质量管理体系为主的程序文件交由管理者代表批准,然后得到文控中心受控后,就可以发布执行。二、程序所包含的主要内容按公司管理体系的规定,仓库管理程序应主要包含如下的内容:.目的:指出该程序是为了什么,有什么样的宗旨;.范围:即界定该程序可以有效使用的人、事、物、方法和途径等;.相关程序:指明与该程序有关联的其他程序;术语:解释该程序中出现的可能产生疑问的词语;.权责:明确程序的执行责任者;.作业程序:解析并规定该程序的实施步骤;.作业流程图:必
2、要时画出开展工作的进度路线,以便明确接口;.支持性表单清单:列出该程序所包含的表单的清单。三、使用程序文件的注意事项仓库管理程序是构成公司总的管理体系文件的一部分,其管理方式与使用方法应当与其他程序文件一样进行,这些内容主要包括:.使用受控的有效版本程序文件;.必要时对文件的内容进行培训,以便做到正确执行;.如执行中有疑问时,应向文控中心询问;.如需要修订文件时,应按规定的方式通过文控中心实施;.一般来说,不可以先斩后奏;.需要维持必要的工作记录,以便能够追溯。1 O目的为了规范本公司的物料、成品的搬运、储存、包装、保管及交货管制,以达成公司品质目标和满足客户关注的需求,特制定本程序。2 .O
3、范围本程序适用于本公司所有物料、成品的搬运,储存、包装、保管及交货的所有活动的控制。3 .O相关程序3.1 来米浒佥验期3.2 纠正和预防措施控制程序3.3 品质保证程序4 .O术语解释4.1 MSDS:Materialsafetydatasheet物料安全数据表4.2 EMS:Efficiencymanagementsystem有效管理体系5 .O权责5.1 物料部物料仓负责所有物料的搬运、储存、保管及包装维护。5.2 物料部成品仓负责所有成品的出库搬运、储存、保管、交货。6.O作业程序6.1产品的接收和搬运1)工厂采购部按生产schedule和Jrr原则有计划地发出订单,并要求供应商按计划
4、送货。如果因入库不及时或不合格等原因影响生产时,国内料由担当使用事故材料上报,经主管、经理确认后通报采购部处理,国外料由担当使用海外给资材问题点报告上报,经主管、经理和副总确认签字后通报海外办处理。2)货车到厂后,物料部指定人员将箱头单或现品表与Pack-INGLIST或送货单等对照,保证箱头单或现品表与送货单?实物三者一致。不一致的可以拒收或隔离存放待处理。电池、PCB不是在生产日期后一个月内供货的话,仓库可不接受。3)验收一致的物料由物料部担当登记在入/出库明细表放置于待验区,并填写来料报告经主管确认后,要求IQC进行来料检验。如果生产部急需的物料要在来料报告“备注”栏中注明,IQC应优先
5、进行检查。4)来料检验后贴上“合格”标贴的物料,由物料员带领搬运工放置于规定的合格区域,并收取由QC检验员签名,IQC主管检讨确认的来料报告。对于IQC免检的物料(主要是辅助材料),仓库担当人员应主动进行自行确认(确认内容参见附件一)后在入/出库明细表和现品表上写明免检物料。来料检查不合格品,如在三天内无进一步措施,如退货、特采等,即由担当将其从待检区移到不良品区待处理。5)对特采物料要有IQC贴上,特采”标贴,区分放置于合格区域并按要求发放,收取获得检讨部门的签名,由采购部经理签字并获得副总经理批准的特采要求书应于入/出库明细表中写明以利跟踪。6)IQC判定不合格贴上“不合格”标贴后,采购部
6、决定退货的物料,由担当放到不艮品区,填写出库单/退货单经主管和经理审核后退货给供应商,并记录于入/出库明细表中。7)1QC判定不合格贴上“不合格”标贴后,采购部决定挑选的物料,由担当放到不艮品区,由供应商来人在IQC指导下进行挑选,挑选后由IQC依照来料检验程序进行检验。如必要时,IQC在供应商进行现场检验合格并贴上“合格”标贴的物料,IQC所做合格的来料报告要随供应商送货时一起送达,物料部才接收,然后可直接移入合格区存放、发料。8)物料搬运时,物料部依照搬运作业指导书使用手动铲车和平板车实施搬运,限高13米,宽度不得超过卡板和车子宽度,五金料、塑胶料和其他贵重物料一起搬运时,应将五金料置于下
7、层,塑胶料和其他物料置于上层。9)物料部发料时,依据物料性质、规格、性能和形态,用纸箱和塑胶箱,胶带等包装,放置,码堆在平板车(或卡板)上,使用平板车(或铲车),用电梯搬运到各楼层。如搬运中,重要物料或产品掉在地上等可能受损时,应要求IQC或OQC重新检验。在搬运过程中使用的搬运工具需定期注油检验,如有问题,应向工程部提出修理,并在确认修好后才能再次使用。6.2储存6.2.1 为了防止使用或待运期中使物料受到损伤或变质,物料部专门设定区域,实行分区域保管物料,并按品种系列摆放,做到整齐有序。物料的储存区域保持在温度22+8摄氏度和湿度小于80%R.H.R的环境下,使用仓库EMS检查清单监控其环
8、境变化,严格控制设施、有保存期限的物品和焊接用件。对于成品和包装料的储存区域要使其避免日光直射并保持通风。6.2.2 仓库储存物料时,轻的及易受潮的置于上层,重的置于下层,常进常出的摆在易出处。6.2.3 物料部堆放物料的高度依据仓管员作业指导书。6.2.4 物料储存时,如有包装受损,仓管员重新更换包装,可将原包装的检查标识件贴在新的包装上。6.2.5 对于静电易感物料,如IC等电子元件,应保存于艮好的储存环境,避免被氧化或腐蚀,并按颜色区分月份标识,以保证先进先出。先进先出(FIFo)标签的颜色代表一年中的12个月,具体内容如下:(I)棕色:一月紫红:七月(2)红色:二月8)灰色:八月橙色:
9、三月白色:九月黄色:四月(10)黑色:十月(5)绿色:五月(II)金色:H一月(6)蓝色:六月(12)银色:十二月注:1 .有跨年度的物料须加贴一个红色标签,每跨越一个年度增加一个。2 .标签的颜色在设定方法上参照了色环电阻的标称方法。3 .标签的形状为圆形的油光帖纸,直径分别是:32/16/8mmo6.2.6 生产线领料和物料部配料1)物料部IC类、辅助料类担当收到由生产部主管、课长或经理审核后的出库单/退货单后,经物料部主管、经理批准后,按单上所列物料的品种、规格、数量依据先入先出的原则准确无误地取发料,要由生产部物料员签收并及时填写入/出库明细表2)物料部除IC类、辅助料类外,其他类物料
10、根据生产计划,要由生产部主管、课长、经理审核后的出库单/退货单并经物料部经理批准后,由物料部主管、班长安排配料人员邀请各相关担当根据BOMLIST,按物料的品种、规格、数量依据先入先出的原则准确无误地配料。配好上拉的物料经拉组长核实签字后填写入/出库明细表。3)对紧急来料,IQC来不及检验而盖“紧急物料”先发料使用的物料和特采的物料应于入/出库明细表和BOMLIST中清楚注明以利跟踪。6.2.7 在发集成电路、微处理元件等静电易感物料时,应使用防静电带,工作台应用静电防护货架和接地线。6.2.8 生产部生产过程中发生不合格物料时,由生产部物料员填写返纳传票经拉长、主管核准后将返纳的不良品放置于
11、不良返纳区,经IQC检查确认后,由物料部担当放到不良区,填写出库单/退货单经主管经理审核后,由采购部通知供应商退货,并记录于入/出库明细表上。来料不良的补料给生产部。作业不良的用LOSS补发,LOSS不足时由生产部申购。6.2.9 生产部返纳的作业不良品等,不能退货的由物料部担当填写不良物料报废清单,经IQC.采购部确认签字后,经本部门主管、经理批准后报废处理。6210货仓盘点1)日常盘点:物料部仓管员依据货仓日常盘点目录”(附件二)进行日常盘点,检查账本与物料是否相符,包装有无损坏及其他可疑变质等,并将盘点结果记录在货仓盘点报表上,报主管经理审核后存档。2)定期盘点:物料部担当每季度对部分物
12、料进行一次盘点,检查库存物料与账本是否相符,包装是否损坏、及其他可疑变质等。并将结果记录在货仓盘点报表经物料部主管、经理批准后存档。临近年尾时,物料部担当对所有物料进行年度盘点和总结。3)在盘点中如发现有损伤、变质等可疑物料,储存期限超过一年以上的普通料,电池、PCB储存超过三个月的,在货仓盘点报表备注栏里用文字注明,同时加盖可疑部品章”并放到不良品区,使其能够区分,由物料部担当填写来米书艮告,并注明“重检通知IQC依照来料检验程序处理,检查结果如合格就进入合格区保管,如不合格就要退货或挑选或报废处理。6.2.11由于待定或取消订单等原因引起长期库存(超过三年)的物料,要区分标识隔离存放保证不
13、混淆,在计划使用前或必要甜是出重检。6212物料部为了保证最低库存量,有多余的库存时,海外料用传真形式通报海外业务部,国内料用货仓盘点报表通报采购部,另由于用量变更减少而产生的库存,都由采购部输入计算机物料数据库,由采购部和物料部双向管理,以达到及时准确的转用目标。6213物料部严格实行先进先出形式的在库周转。6214辅助材料管理辅助材料的类别包括:清洁剂类、胶水类、焊剂等。6.2.14.1 有危害性的化学品要由经过“物料安全数据表(MSDS)”培训合格的人员专项管理,保证按要求进行储存使用,了解急救措施,避免人身和财产受到损害。6.2.14.2 辅助材料的标识1)采购员在采购此类材料时要要求
14、供应商提供产品说明书和出厂检验合格证,并在外包装用蛆品表标识以便识别准确的生产日期。2)物料部在接收此类材料时确认是否符合1)项要求,并评估此类材料能否在有效期内使用完,离出厂日期过长的材料不宜接收。3)物料部在接收到此类材料后,根据原产品说明要求的保存期限,把“有效日期标签”贴在外包装明显的位置上。例如:某清洁剂的有效期为一年,生产日期为2004.8.28.则有效期应为2005.8.27o4)物料部遵循,先入先出”的原则发放物料,避免误发过期材料。6.2.14.3 辅助材料的使用及保存1)生产线领取到此类材料后确保在有效期内使用完。2)长时间不使用时,可退回物料部,进行调配使用,避免过期变质
15、。3)正在使用中的辅助材料,下班时必须密封瓶口,避免挥发或干涸。6214.4 辅助材料的报废程序在使用过程中发现有变质现象或未能在有效期限内使用完时,应返纳物料部,由物料部担当在现品表上标注过期材料进行识别,并填写不良物料报废单经本部门经理核准后报废处理。但在数量比较多时,可以向工程部申请鉴定,看能否继续使用。如鉴定结果OK时,在标识清楚使用期后尽快使用,用不完的和鉴定结果NC的一律报废处理。6214.5当客户有指定的外包装要求时,要依据其标准制定外包装作业指导书,按要求完成包装后入库待出货。客户未提出要求的依据公司标准进行包装。6214.61)ICxTR等蜘常温下保管,SOLDERPASTE以及ADHESIVEGLUE在冰箱里保管,并依据SMT冷库点检表进行点检。2)生产部包装完毕的产品,在现品表上标识“待检”,如得到QA检查合格后,在现品表上贴“QAPASSED”标签,物料部担当收到由生产部课长、经理审核后的入库单,经物料部课长审核后,确认其MODEL.LOT、P/0NO数量等无误,放入成品仓库客户待验区并记录于账本上。3)成品仓内在成品保存期间,要在现品表上明确标识检验状态,按不同客户、机种的区域分类保管。4)客户或QA出货检查合格后在“现