内部质量审核程序.docx
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1、文件编号:QP180版本号:主管部门:质量部发放编号:XXXXXX有限公司质量管理体系程序文件内部质量审核程序编制:审核:一批准:发放范围:目录序号章节名页码1、目的22、范S23、取责24、年度内部质量审核计划25、审核颍度26、审核准备27、内审实施38、编写内审报告49、纠正措施实施410、跟踪验证411、内审员资格412、内部质量审核结果输入管理评审413、相关记录5文件修改履历61、目的现定质量管理体系的有效性、符合性和充分性的内部质量审核程序,通过实JS纠正和措施,改进质量管理体系。2、范围内部质量管理体系审核。3、取责3.1 总经理对质量管理秣系内审员进行授权,批准年度内部质员审
2、核计划;3.2 管理者代表负责任命内审组长、内审组成员,批准内部质员审核实施计划;3.3 内审组长负责编*1年度内部质量审核计划、内部-1审核实施计刻,组织实施内审,与受审核部门取络和协调,总结内审结果;3.4 内审员负责编制枪查表、现场审核、开具不合格报告,内审后的跟踪验证;3.5 各相关部门负责配合内审组进行内审,对内审提出的不合格报告采取纠正措施。4、年度内部质量审核计划每年年展审核组长编制年度内部质量审核计划,内容包括:审核目的、审核范围、依据、各次内审的日程安排、内审成员,年度内部质量审核计划经管理者代表审核,提交总经理枇准后实施。5、审核颛度每个部门所涉及的要素每年不少于一次,需要
3、时,由管理者代表或质员部提出安排临时内审。6、审核设备6.1 管理者代表任命内审组长、嫡定内审组成员,被任命的内审组长和内审成员应与被审核部门无直接的责任;6.2 内审组长制定内部8审核实施计前Jt划内容应包括:a.审核目的b审核依据c.审核范围d.审核组成员e.审核的日程安排6.3 审核组长召集审核组成员,召开演备会此间审核组成员IM本次审核的目的、依裾、范乳简要介为受审核部门的情况,明8分工,确定审核纪律等。6.4 内审员准备工作文件内审员实施审核前,准备好下列文件和资料:a.审核日程安排表b.质量手册、与被审核部门相关的程序文件、技术文件等c.前次内审的不合格报告d.最近的质量报告和恒客
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