纠正与预防措施控制程序.docx
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1、纠正与预防措施控制程序文件编号:HK-QP-16制定部门:品质部版本/版次A/0制订审核批准总页数4发行日期2022-01-05份序号1 .目的采取有效的措施消除实际和潜在的不合格原因,防止再次发生不合格或预防问题的发生,不断改进管理体系,提高产品和服务质量。2 .适用范围凡有关产品与管理体系中的不合格和异常现象,如进货、制程、包装出货、客户投诉、内部审核等的纠正和预防措施均适用3 .职责3.1. 品质部负责管理体系运行中包括生产过程中出现的不合格项的纠正和预防措施的管理、监督、验证,跟进整个过程及维持记录。3.2. 内审小组负责对内部质量审核时发现的不合格项发出“内审不符合报告”,并跟踪验证
2、。3.3.相关部门根据“纠正和预防措施要求”或“内审不符合报告”所描述的不合格缺陷,分析原因,提出解决的建议及本部门责任范围内的措施,制定并执行纠正和预防的措施。4 .定义CAR:CorrectiveActionRequest,简称CAR,即改善行动的要求。5 .作业内容1 .1纠正与预防管理流程图(附件一)。5 .2纠正和预防措施的提出不同阶段纠正和预防措施的提出时机:相关阶段提出时机提出部门提出表单分析果认效确进料阶段同一供应商,同一原材料因质量问题连续2批来料被拒收。品质部纠正及预防措施表供应商品质部生产过程中各过程站别IPQC检验结果不良率超过质量目标时QA检验结果成品不良率超过质量目
3、标时。成品不合格并报废。生产部门/品质部不合格品处理记录表/纠正及预防措施表生产部/品质部交付阶段客户关于质量问题的投诉或退货在顾客投诉调查处理表不能有效更改预防时。品质部/销售部纠正及预防措施表品质部护行段维执阶内部审核不合格项。审核组不合格项报告/纠正及预防措施表责任部门内审组_第三方审核不合格项第三方审核员不合格项报告/纠正及预防措施表品质部管理评审提出的CAR。内审组长纠正及预防措施表5.3.原因分析提出部门利用适当资料来源以分析不符合项之原因及判定责任部门,资料来源包括影响产品质量之制程与作业、质量记录、物料评审、内审结果及客户抱怨等。1.4. 提出对策责任部门为消除实际或潜在之不符
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