CX文件控制程序.docx
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1、XXXXX开发有限公司文件编号CX-Ol文件控制程序文件版本1.2制作审核核准生效日期2023.06.201目的对管理体系工作有关的文件进行控制,以确保各有关场所使用的文件为有效版本。2 适用范围适用于公司管理体系文件、外来文件的控制,文件控制的内容包括文件的生成、使用和管理直至作废。3 职责3.1 品管部负责体系文件的发放和管理、原稿的归档、保管和借阅,作废文件的回收、处置(销毁或保存)。3.2 技术部负责图纸的管理及定期更新。3.3 各责任部门负责文件的编写、修订与本部门发放文件的保管工作。4 工作内容4.1 流程图4. 1.1体系文件管理流程权责单位相关说明使用表单文件制/修订各部门依“
2、管理体系职责分配表”文件制/修订申请单IY仕宙核(今_ZVZ守传核港权责人员审核者或会审单位责任者查核文件及签名权责人员核准者查核文件及签名品管部编号、版本、生效日期、盖受控章文件总览表登记、整理、编号,品管部发行给相关单位文件发放签收单文件分发T各部门依实际需要实施培训文件实施前培训文件持有人受控文件不得私自复EfJ,不得随意涂改文件借阅登记表文件使用保管维护1T各部门在文件文件制/修订申请单填写更改前/后内容文件制/修订申请单文件更改申请品管部旧版或过期无效文件进行销毁文件发放签收单文件作废第1页共6页4.1.2外来文件管理流程权责单位相关说明使用表单外来文件接收与转交各部门技术部各部门接
3、收到外来文件须转交技术部统筹办理I外来文件编号列管技术部外来文件总览表I技术部外来文件保存与维护-II外来文件借阅与分发申请人技术部依申请期限归还文件借阅登记表文件发放签收单外来文件的更新或作废技术部4.2内容:4.2.1 文件的分类4.2.1.1管理手册(SC):为第一阶文件,是本公司质量管理与环境管理的适当说明,做为实施及维持公司管理体系及落实政策的参考资料。4.2.L2程序文件(CX):为第二阶文件,完成手册内工作所必须的组织、职责管理运作方法、实施流程及内容、负责部门等细则及补助说明。4. 2.L3支持性文件(ZC):如指导书、基准书、办法等为第三阶文件,用来说明手册或程序书所规定不足
4、部份及完成管理体系所执行的详细步骤、方法、要点等规定。4.2. 1.4表单/记录(BD):为第四阶文件,为保证管理体系有效运作,而对各个事项持续不断加以登录。4.2.1.5外来文件:即客户或供应商所提供图纸、规范、标准或外来引用的参考标准(如国际、国家及行业标准等)。4.2.2文件制/修订:所有文件依管理体系职能分配表的权责划分,由制/修订部门起草、整理及校对,文件格式要求见文件格式及书写管理办法。4.2.2文件审核、核准4.2.2.1文件审核、核准权限文件类别审核核准管理手册管理者代表总经理程序文件部门主管管理代表支持性文件组长部门主管表单组长部门主管或附随于程序或指导书、基准书、办法等被审
5、查及核准4.2.2.2文件审核:文件制/修订后,由直属单位主管或主管权限人员审核及在“审核”栏签名。4.2.2.3文件会审:文件审核权限非制作部门主管可核准者或尚须其他部门联合修改文件时,则文件应送相关部门会审,并在文件制/修订申请单签注会审意见。4.2.2.4文件核准:文件审核或会审后,依权限送交上级核准人查核,并在“核准”栏签名。4.2.3登记、整理、编号4.2.3.1品管部将核准的文件依(1)(3)编号进行登记,并将整理编号完成的文件列入文件总览表中。(1)管理手册编号原则:(2)程序文件编号原则流水号Or99 “CX”(3)支持文件编号原则I_流水号0199I文件细分代号程序“ZC”文
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