QP仓储管理程序.docx
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1、1.目的:1.1 有效计划与协调并配合有关部门的需求,以经济合理的方法供应的用料。1.2 防止及降低库存品的损失。1.3 适当分配存货成本。维持永续盘存。1.5加强呆废料的预防及管理。1.6提高保管及收发效率。1.7 避免停工待料。2 .范围:凡木公司有关原材(物)料、零部件、半成品自请购、采购、验收、入库、领(发)料、出货的收发保管登记、报废及废品处理等管理事项均属于。3 .定义:原材(物)料:系指直接用于产品上的原材料、物料及外购零部件等均属于。4 .流程:作业流程权责部门相关说明使用表单请购订购J1仓库生产计划与控制程用仓储管理程序申购单采购部剁勾与夕电控制程采购订单收料生管部包诸管理好
2、入库单进藉检验NG品管部进料检验程序进料检验记录表流程图权责部门相关说明使用表单仓库入库单物料标识原材料库存明细表1物料入库.储存.标识并登帐J相关单位仓库物料标识牌材料领料单1领料生管部过程控制程序日生产计划生产11/制程半舟B.品管部过程检验程序制程检验表M/仓管搬运、储存与防护控制程序成品库存明细表入库单流转卡工程移转或入库贮存、标识并登帐1品管部成品与出货检验程序仓库产成品/半成品标识牌成品/出货检验记录表品管部仓库生管部包装与出货控制程序库存品质量抽查规定销售出库单仓库产成品/半成品标识牌成品(交单)出货并登帐超过储存期限重检生产部品管部盘点作业规定库存绩效评估及改进/生管部品质记录
3、管制程序库存周转率推移图相天负科归档保存相关单位5.作业内容5.1 仓储管理原则:5.1.1 各种原(材)物料应有统一的命名与分类编号,由研发中心配合实际需要详细订的,以增进收发储存的效率,并确保料帐吻合性。5.1.2凡各种原(物)料的采购、验收、保管及收发应指定专人分别负责办理。5.L3采购人员不得兼理料帐等事物,采购与保管更不得由一人兼任。5.1.4各种原料的价格为原价另加税率。5.L5仓管与财务管理单位须定期实施盘点,提供料帐财务部做必要的核对,互为稽核。5.2物料需求(请购与订购):5.2.1仓库每月将原材料盘点、形成仓库物资进出月报表。由采购部作出月采购计划,采购员按采购与外包控制程
4、序执行。5.2.2若库存物料欠料,必要时,则仓管开立物料异常反馈单知会生管部进行物料需求计划或生产变更增加生产量。5.3收料:5.3.1供应商至公司交货,由仓管员负责接收,并通知品管部作进料检验。5.3.2如有下列事情发生者,则予拒绝收料:5.3.2.1破损、变质、损毁及其他瑕疵者。5.3.2.2与采购订单内容不符者。5.3.2.3其他显著的差异者。5.3.3品管部依检查基准书的规定进行检验,所测量的数据须记录于进料检验记录表,并判定合格与否,再呈主管审查。5.4物料(半成品)入库:5.4.1供应商进厂物料,由品管部验收合格后,方可通知仓库进行点收入库,储存、标示并登帐。5.4.2生产部门完工
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