样品管理办法.docx
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1、文件名称:样品管理办法文件版本1.1文件编号ZC-BF-19编制审核核准生效日期2023.01.151目的规定样品的制作、承认、建档、使用、维护的控制,确保样品得以有效管理和使用。2 范围适用于供应商材料承认样品、客户样品、客户签署承认样品及限度样品的管理。3 职责3.1 技术部:提交给客户的样品制作进度控制,试模样品、材料的内部确认及供应商材料样品的确认、签署并发放至供应商和品管部。3.2品管部:验证供应商样品外观、尺寸、性能及档案的建立、保存管理和提交给客户样品、材料的测试、检验,客户签样的使用、有效周期及日常管理。3.3市场部:样品提交客户的确认,客户产品信息要求沟通、获取,客户样品接受
2、的登记、档案的建立、样品的封存保护。3. 4采购部:供应商材料样品信息要求的沟通、获取,向技术部送交供应商的材料、样品,并督促技术部对供应商的材料样品进行确认,以及协助建立供应商材料样品的相关资料与信息。4. 5生产部:协助技术部提交客户样品的生产、包装等。5. 定义1 .1.1供应商样品:指由供应商制作提供我司技术部确认签发的样品,供供应商生产,检验参考使用。2 .1.2客户样品:指经客户确认签发的,用于指导生产及验收参考标准的样品,包括:色板、结构件、外观件、喷漆/丝印件、功能件等。4 .L3限度样品:因制品品质不稳定但尚可使用而由客户签认或授权品管部允收、具有效时限的样品。5工作内容5.
3、 1供应商样品5. 当采购部开发新供应商或供应商材料、生产工艺变更时,由采购部要求供应商附样品承认书,适当时,要求其提供产品承认检验报告送样进行确认,材料变更涉及环保时供应商须附ROHS报告”、uMSDS等。6. 1.2采购部接到上述供应商的报告、材料样品时,转给技术部进行样品的确认。技术部进行样品(3Pcs及以上)的初步确认后,交由品管部进行外观、全尺寸的检查,适时安排生产部进行试用。5. 3品管部将检查结果记录于产品承认检验报告粗框栏,做出判定后交由技术部。技术部依据品管部提供之数据等综合考量,将结果记录于样品承认书并将其转交至采购部。6. 1.4若供应商样品材料经技术部确认合格,采购部将
4、样品承认书原件签章后发回供应商,副本两份附样品,一份技术部,一份品管部;技术部、品管部依据要求建立样品资料清单进行管理。若不合格,则将相关结果向供应商说明。若供应商有要求,将其相关资料与材料样品退回。7. 1.5当样品的保管存放受到温湿度、光照等储存条件的限制,技术部、品管部应在样品资料清单中规定样品的有效周期,并按其要求条件实施防护、标识、储存管理,有效期满后、损坏、丢失、报废要求供应商重新提交承认。5 .2客户样品5.2.1新产品导入前,市场部接到客户的产品实物样品/检具时,由市场部首先进行数量、种类、其它实配件、测试件、产品要求信息(包括图纸)的与客户确认,无误后进行签收。5.2.2市场
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