公司物品采购管理规定.docx
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1、选购管理制度为加强公司各项选购活动的管理和限制,明确部门职责,监督和限制不必要的开支,保证选购工作的正常化、规范化,制定本制度。笫一条本制度所指的选购包括公司各项固定资产及其附属设备的选购、工程及生产所需的原辅材料选购、低值易耗品和办公用品选购、各种广告和展示设计选购。其次条公司全部的选购活动统一由公司指定的相关专业部门负责执行。具体规定如下:1 .总部外派选购员负责公司各类工程及生产所需物资物品和办公用品的选购工作,并刚好协调跟进由总部选购的物资物品。2 .公司办公室负责公司全部物资及物品选购的库房管理,以及广告和展示设计、电脑及软件等电子信息设备的选购。3 .总部外派财务人员负责费用审核、
2、报销和账务处理工作。4 .其他上述未包括的选购全部由公司指定部门负责执行。第三条选购申请1 .当部门所需物资物品时,先与仓库管理员核实库内有无所需物资物品。若无,则一律填写公司印制的物资选购申请表,写清所购物资名称、规格型号、数量和单位,有特殊要求的在备注栏内注明。2 .需紧急选购的,在备注栏内注明“紧急选购”,以便刚好处理。3 .选购申请表须经部门负责人审核签字、财务负责人审核签字和总经理审批签字后,方可交选购人员进行选购。4 .物资选购申请表一式两联,一联由申购部门留存,二联交选购人员实施选购。5 .若撤销选购,应立刻通知选购人员,以免造成不必要的损失。第四条选购实施1 .选购人员接到批准
3、的选购申请单后,优先到公司指定的供应商处购买,如指定的供应商无货供应时,必需进行多方比价,1千元以上的物品,应货比三家,做好市场询价记录,择优择廉购买,同时保管好市场询价记录表,以供以后参考和审核,保管期限为一年。2 .市场询价记录表中应列明所询价比价的单位、价格和联系电话,正常状况下应不低于三家,并注明拟选定的单位。3 .市场询价记录表经财务审核、总经理审批后,向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场选购。4 .市场询价记录表一式两联,一联由选购员留存(核对用),一联交财务,财务凭审批完成的选购单(或选购合同)为选购员办理借款、打款手续(指须要现金购买或支付确定预付款的;后付款的,一律
4、凭入库单、发票办理)。5 .重要物资、大宗物资的选购,应一律签订购销合同,走合同评审程序,并定期对供应商进行评审,且作出相关评审记录。第五条验收入库1.全部选购到的物资物品必需办理入库手续,一律填写物资入库单,由仓库管理员验收合格签字,或仓库管理员和运用部门人员共同验收合格签字。6 .验收时应查验物品名称、规格型号、数量等是否和申请的一样,以及物品的质量。数量不符的,一律按不超支配量的实有数量验收入库;存在品名、规格型号不符的,以及质量问题的,一律拒收。7 .物资入库单一式三联,一联留存仓库(入账、对账用),一联由选购员留存(对账用),一联由选购员附于报销单据中,以便财务核账所用。8 .当所选
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