公司办公用品管理制度.docx
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1、公司办公用品管理制度1、总则1.1、目的为规范公司办公用品的采购与使用,更好的控制办公消耗成本,规范公司办公用品申请、发放、领用和管理工作,特制定本规定。1.2、适用范围公司内所有部门办公用品的采购、领用及报废等管理。2、办公用品分类:2.1、 易耗品:传真纸、复(写)印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、笔(芯)、笔记本、双面胶类、胶水、钉书、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸等。2.2、 耐用品:包括:电话、计算器、订书机、文件栏、文件柜、文件夹、打孔机、剪刀、戒纸、刀、直尺、起钉器等。3.3办公设备:办公桌椅、电脑、打印机、传真机等3、物品申购3.1、 办公用品于每月1日、15日采购,
2、各部门填写办公用品申购单于购买日前两天提交运营管理部,行政部不作提醒,如当次没有及时填写申购单,需等到下一次申购时间方可申购;3.2、 办公用品申购单需由部门主管及以上级别签字-财务总监审批,方可有效;3.3、 如有因工作急需可以临时申请,由各部门办公用品申购负责人填写办公用品申购单,并在备注栏内注明急需采购的原因,经部门领导确认,财务部确认后由运营管理部负责实施采购任务。4、物品采购4.1、 运营管理部统一汇总物品请购单统一实施采购,临时的采购申请行政部见有效申购单实施采购;4.2、 采购要及时采购回请购物品,不能影响工作开展;4.3、 专业性物品的采购,由所需部门协助运营管理部共同进行采购
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