XX医药职业学院科研经费审计实施办法.docx
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1、XX医药职业学院科研经费审计实施办法第一章总则第一条为加强对我校科研经费的审计监督,提高资金使用效率,依据审计署关于内部审计工作的规定、教育部教育系统内部审计工作规定及科研经费管理相关规定,结合我校实际情况制定本办法。第二条本办法所称科研经费审计,是指学校纪检监察审计处依据国家有关法律法规和我校科研经费管理制度以及科研项目的任务书、合同等,对我校各类科研经费的收支情况及其使用效益等进行监督和评价的活动。第三条科研经费审计的范围:国家各部委及地方部门下拨的纵向科研项目经费、国内外合作单位委托研究和开发的横向科研项目经费、学校从事业经费中划拨的科研启动费及配套资金等列入科研管理范围的经费。第四条科
2、研经费审计包括科研经费决算审签和科研项目经费专项审计两种审计形式。第二章科研经费决算审签第五条科研经费决算审签是指对按照项目管理部门的规定,必须经学校审计部门审签后方能上报经费决算的科研项目进行的审计。科研经费决算审签的主要审计内容为:(一)科研经费是否纳入财务部门集中核算,统一管理,是否专款专用。(二)科研经费支出是否符合项目批复预算范围和标准,是否存在截留、挪用、挤占科研经费的问题。(三)科研经费决算的内容是否完整、数字是否真实,是否准确地反映科研项目经费预算执行情况,有无隐瞒、遗漏或弄虚作假。(四)其他需要审计的事项。第六条科研经费决算审签程序。(一)项目负责人将经学校财务处审核签章后的
3、项目决算报表报送纪检监察审计处,相关财务资料由财务处提供。(二)纪检监察审计处收到资料后应及时进行审查。审核决算报表数字是否与财务账簿记录相符,经费收入、支出、结余是否真实、准确和完整。如发现审计资料不齐全、不准确,应及时通知项目负责人在规定的时间内补充或完善相关资料。(三)纪检监察审计处审签时,如发现有不符合相关经费管理规定事项的,应及时向项目负责人提出书面或口头审计意见。如果发现有重大问题,要及时通报相应的学校科研主管部门并向相关校领导报告。(四)纪检监察审计处自收到完整的科研经费决算审签资料后5个工作日内出具审签意见。经审查后符合有关规定的项目决算报表,由纪检监察审计处处长在相应位置签名
4、并加盖审计处公章后,全部资料退回送审人,审签工作结束。第七条科研经费决算审签需要提供以下资料:(一)科研项目的批复预算。(二)科研经费支出明细表和固定资产清单。(三)经财务部门签字盖章确认的科研经费决算报表。(四)其他相关资料。第三章科研项目经费专项审计第八条科研项目经费专项审计是指由学校纪检监察审计处单独实施或由纪检监察审计处牵头,联合学校科研学术处、财务处等相关部门,对学校在研科研项目经费的使用情况、内部控制的实施情况进行的监督和评价活动。科研项目经费专项审计主要内容为:(一)科研经费是否纳入财务部门集中核算,统一管理,是否专款专用。(二)上级拨款经费、配套经费、自筹经费等各项经费的资金到
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