XX医药职业学院预算执行审计实施办法.docx
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1、XX医药职业学院预算执行审计实施办法第一章总则第一条为进一步加强学院预算执行情况审计监督工作,规范审计工作,提高审计工作质量,根据中华人民共和国审计法中华人民共和国审计法实施条例审计署关于内部审计工作的规定XX省教育厅部门预算单位预算执行审计实施办法,参照内部审计准则第2202号一一绩效审计XX省预算绩效管理办法等法律法规和规章制度,结合学院实际,制定本办法。第二条本办法所称预算执行审计,是指学院内部审计机构依法独立对预算编制管理、预算执行和预算绩效管理等活动进行审计监督和评价的行为。第三条学院应当将预算执行审计列为年度常规工作,学院内部审计机构对本单位和所属单位年度预算执行情况进行经常性审计
2、。第四条学院内部审计机构开展预算执行审计,应按照XX省教育厅部门预算单位内部审计工作制度规定的程序组织实施。第二章审计内容第五条预算执行审计的内容主要包括:(-)年度预算编制和管理情况;(二)年度预算执行情况;(三)专项资金执行情况;(四)年度财务决算编制情况;(五)年度预算绩效管理情况(六)其他需要审计的内容。第六条预算编制和管理情况审计的内容主要包括:(-)预算编制和管理的各项内部管理制度是否健全有效;(二)预算的编制与管理是否遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则;(三)收入预算的编制是否符合积极稳妥的方针。财政拨款、非财政收入、基本建设拨款、其他收入等的项目内容、测
3、算依据是否正确完整,有无漏报的预算收入;(四)支出预算的编制是否符合“量入为出、收支平衡”的原则。人员经费、日常公用经费、项目支出等是否齐全,计算基数和定额标准是否准确;(五)预算调整是否编制预算调整方案,预算调整方案是否说明预算调整的理由、项目和数额,是否按规定提请单位管理层集体议事决策。第七条预算执行情况审计主要包括预算收入、预算支出和预算执行结果的审计等。第八条预算收入审计的内容主要包括:(一)预算收入来源是否依法、真实、合理、完整,收入范围和标准是否符合规定;(二)应当纳入预算管理的各项收入是否全部纳入预算并实行统一管理、统一核算,有无擅自设立项目问题,有无收入不入账、私设小金库和“账
4、外账”等违规违纪问题;()各项收费项目的合法合规性,有无擅自增加收费项目、扩大收费范围和提高收费标准等问题;(四)收费管理是否按规定使用财政部门统一的收费票据,有无收费不开票据的问题;是否及时全额缴入“国库”或“财政专户”管理,有无直接“坐支”应缴国库或财政专户资金的问题;(五)预算收入的会计处理是否合法、合规、准确,有无利用过渡性会计科目挂账隐瞒收入等问题。第九条预算支出审计的内容主要包括:(一)各项支出是否符合“先预算,后支出”的原则,是否存在无预算支出的情况;(二)各项支出是否严格执行国家和上级主管部门及单位有关财务规章制度规定的开支范围和开支标准,有无虚报虚列、违反规定发放钱物的行为,
5、有无违反中央“八项规定”精神的问题,是否存在铺张浪费现象;(三)“三公经费”支出是否符合国家规定,是否履行相关审批手续;(四)各项支出的会计核算是否合规,有无账实不符、利用过渡性科目直接列支等问题;(五)往来款项是否严格管理、及时清理,有无长期挂账和被其他单位和个人占用等问题。第十条预算执行结果审计的内容主要包括:(一)收入预算和支出预算的完成情况,各项目实际执行情况与年度预算计划有何差异,是否进行预算完成情况分析;(二)为保证预算完成所采取的措施及其合法性、有效性。第十一条专项资金执行情况审计的内容主要包括:(一)专项资金设立是否符合单位年度事业发展计划要求,项目的确立是否按规定进行可行性论
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