11审计管理制度.docx
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1、XXX照明电器有限公司文件名称:审计管理制度制定人:批准人:批准日期:20XX年5月23日生效日期:20XX年5月25日文件编号:SH-Oll一、目的为了公司管理规范化,对公司制度的落实进行审计,对公司财务进行内部审计,对公司统计数据、仓库帐目、煤电气灌充、工资计算等敏感流程进行审核。二、适用范围本制度适用于管理制度执行情况的查核、适用于公司财务内部审计、适用于公司统计工作的查核、煤电气灌充和工资核算的审查。三、职责分工1、 总经理负责审计工作的批准和审计结果的处理决定2、 副总经理负责审计工作的统筹组织工作,负责对总经理报告审计发现的问题3、 管理部负责统计数据的查核、对工资核算的审核,负责
2、对管理制度执行情况的查核工作4、 总会计师负责对财务工作进行内部审计5、 各部门和车间主管参加公司组织的各种审计查核工作四、审计管理内容与要点(一)管理制度执行情况的审计1、 管理部不定期对公司管理制度执行情况进行查核,对没有按规章制度执行的部门和个人在会议上进行提报,公司领导根据情况决定处理措施。2、 管理部不定期组织各部门主管进行纪律、现场5S的查核工作,并对生产车间、生产现场进行检查,提出改进意见和处理措施。3、 管理部每个季度组织一次管理规章制度的学习研讨会,由各部门/车间主管各主讲一个制度。4、 管理部对新进干部、储备干部进行管理规章制度的指导学习,学习方式可以为将制度借给他去看,但
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