物料验收管理制度4.docx
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1、物料验收管理制度第1章总则第I条适用范围。本企业对物料的采购验收以及验收后处理的依本制度作业。第2条物料验收规范。(1)为利于材料检验收料的作业,采购部应就物料重要性及特性等,适时召集质量管理部、使用部门、仓储管理部门及其他有关部门,依所需的材料质量研订物料验收规范,呈总经理审批后公布实施,作为采购及验收的依据。(2) 为保证企业产品与服务的高质量,需高度重视来料质量标准问题。(3) 物料验收规范呈总经理审批后公布实施,作为采购、验收依据。(4)检验合格的物料,检验人员在外包装上贴合格标签,交采购人员入库定位。第2章验收过程第3条待收料。收料人员于接到采购部门转来已审批的采购单时,按供应商、物
2、料类别及交货日期,分别依序排列存档,并于交货前安排存放的库位,以利收料作业。第4条收料。(1)内购材料。 材料进厂后,收料人员必须依采购单的内容,核对供应商送来的物料名称、规格、数量和送货单及发票,并清查数量无误后,将到货日期及实收数量填记于“请购单”中,办理收料。收料人员发现送来的材料与采购单上审批的内容不符时,应及时通知采购部门处理,并通知主管。原则上非采购单上审批的材料不予接受。如果采购部门要收下该材料时,收料人员应告知主管,并在单据上注明实际收料状况,请采购主管会签。(2)外购收料。材料进厂后,采购人员会同检验单位依据装箱单及采购单,开柜(箱)核对材料名称、规格并清点数量,并将到货日期
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