怎样财务制度15篇.docx
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2、明细表呈中心主任审核作为决策的参考。2、资金把握制度依据选购资金方案做好日常选购中的资金把握制度。达到资金运用的最高效益。3、财务把握制度(1)应随时核对零用金与库存现金,并维持最少额度。(2)各项支出要以核准的合同或订单为依据并分责办理。应尽可能以支票支付,支票的使用保管严格按支票管理的有关规定执行。各项付款凭证一经支付,应即加盖付讫(或转讫)章。以防重复支款。财会人员要相互制约。出纳与会计、财务主管与会计主管、收款与账务要予以分立,避开集中一人。定期进行资产的全面盘点,一般一年一次。盘点结果呈报中心主任核准后作账务处理。不得擅自对盘盈或盘亏资产处理。财务人员处理业务尽可能遵循中心的各项书面
3、管理手册规定制度。4、财务内部稽核制度(1)中心主任或者主任指定专人执行稽核工作。(2)稽核范围为账务和财务以及其他需要稽核的项目。(3)稽核人员对所审核的事项负责任应保守隐秘(5)写出稽核报告呈各有关领导。账务的稽核遵照账务管理的有关规定进行。(7)财务的稽核严格按其财务制度和规定进行。(8)其他稽核按相关规定进行。5、选购物料付款制度财务部门在接到选购部传来的“合同(或订单产材料验收报告表,应与发票核对无误后办理付款。假如属分批验收的,财务部在接到第一批物料验收报告表后,按前次程序办理。对于购入材料须试车检验者,其订立合同部分,依合同规定办理付款;未订合同部分,依选购部门呈准的付款条件办理
4、付款。(4)短交应补足者,财务部门依照实收数量赐予付款。超交者应经部主任核实后依实收数量进行付款,否则仅依定货数付款。(6)财务部付款时依据支款审批程序规定办理,办事人员不得拖延。6、会计档案管理制度本中心的会计凭证、账簿、报表、会计文件和其他有保存价值的资料,均应归档。(2)会计凭证应按月、按编号逐月装订成册,标明月份、季度、年起止、号数、单据张数,(3)由有关人员签名盖章(包括制证、审核、记账、主管)装订后移送专人保管,分类填制名目。会计档案不得携带外出,凡查阅、复制、摘录档案,须经中心主任批准。我们还为您推举了以下相关制度范文:公司员工管理制度公司员工管理制度绩效考核制度【第2篇】财务部
5、管理规章制度格式怎样的一、工作职责及惩处方法1、严格依据企业会计准则、企业会计制度及集团财务部要求,搞好财务核算,并于每月10日前编报好上月会计报表;对未按规定时间上报集团及公司领导所需各种报表的,视状况而定,对主要责任人处以20元/次罚款,对次要责任人处以10元/次罚款;未按企业会计准则、企业会计制度及集团财务部要求进行会计核算的,视状况而定,处以50元200元罚款或调离岗位。2、严格依据税法要求,于每月30日前搞好本月进项税额的认证抵扣工作,因工作失职,造成发票不能认证给公司造成的损失,查明缘由后,由相关责任人担当全部损失金额。3、严格依据税法要求,于每月10日前搞好上月的纳税申报和税款入
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