餐饮公司会计核算办法.docx
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1、餐饮公司财务管理制度餐饮管理有限公司财务管理制度为了加强财务管理适应激烈市场竞争的要求提高企业效益实现企业上新台阶根据有关会计法规和本餐馆实际特制定如下制度:一、总原则.各员工必须遵纪守法从公司整体利益出发相互协作。须做到钱帐分管帐物分管手续齐全。.每项支出必须签字。元以下的支出由酒店具体业务部门申报、酒店总经理签字报销、元以上的支出由花都管理公司负责审核李军签字报销。元以上的支出原则上须会办通过。二、现金管理制度.现金管理必须遵循钱帐分管钱票分管原则会计管帐票出纳管钱。.每项现金收入必须由收银员签字收现。.出纳必须确保现金的安全防止遗失、偷窃。.出纳必须根据经办人签字、会计审核、领导审批的凭
2、据付款。.出纳必须及时登记现金日记账核对收入、支出、余额并与库存现金相符做到日清月结。三、材料采购制度.制定专门的采购申请单、入库单、领料单、出库单。.每次大市场采购、供货商供货前先由仓库根据库存需要向采购部门申请需要采购哪些材料填写采购申请单方可去采购或跟供货商联系。每日到菜场采购人员身上有左右的备用金这种模式的采购只需采购物资后并入库后到财务报销即可。.采购部门必须提交申请单送财务部审核、领导审批方可向出纳借款向客户联系采购。.材料进入公司以后仓库管理员必须及时清点数量填制入库单有关人员签字并送财务部门仓管人员及时登记入账。四、仓库物资管理制度.仓管人员应严格检查进仓物料的规格、质量和数量
3、发现与发票数量不符以及质量、规格不符合使用部门的要求应拒绝进仓并立即向采购人员递交物品验收质量报告。.经办理验收手续进仓的物料必须填制入库单仓库据以记账。物料经验收合格、办理进仓手续后所发生的一切短缺、变质、霉烂、变形等问题均由仓管人员负责处理。.各部门领用物料必须填制领料单”经使用部门经理签名再交仓库签字方可领料仓库管理员并填制出库单出库单一式三联一联由领料部门存查一联仓管自留登记库房账另一联按存货类别汇总于第二天送财务室。.仓管人员必须严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁白条发货严禁先出货后补手续。.仓库应对各项物料及时输入仓库软件系统凡购入、领用物料应立即作相应的记载以及时反映物资的
4、增减变化情况做到账、物相符。会计和总经理批准据以列帐并报财务部会计和总经理各一份。.为配合采购人员编好采购计划及时反映库存物资数额以节约使用资金仓管人员应每月终根据库存管理软件编制库存物资余额表于次月个工作日内前送交领导、财务部一份。.各项材料、物资均应制订最低储备量和最高储备量的定额由仓管根据库存情况及时向采购人员提出请购计划采购人员根据请购数量进行订货以控制库存数量。五、盘点制度为了加强公司的财物管理确保财物盘点的正确性准确核算营业成本特制定本制度。.盘点范围包括:现金、存货、固定资产。现金盘点:包括现金、银行存款、支票等。盘点方式:采用定期(每月日和年终盘点)和不定期抽查。盘点人员:出纳
5、(盘点人会计(会点人工.存货盘点:包括原材料、燃料、物料用品、低值易耗品、库存商品。盘点方式:采用每月盘点和年终盘点。()盘点人:由库管或实物负责人担任负责点计数量。()监点人:由各部负责人、财务会计担任负责盘点监督。.盘点完毕盘点人员应填制盘点表各责任人签字一式两联第一联由财务部门留存供核算盘点盈亏金额第二联留存各部门备查。.固定资产盘点需要酒店全体相关人员协助点数汇总数据到财务。.规范审核报销手续。()一切费用要在核定批准的费用定额范围内开支超支部门须经公司主管领导批准方可向财务部报销()已经取得原始发票的只要填制报销凭证由经办人验收或证明人签章、领导签字即可报销已批准的费用定额内的由部门
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