业务接待管理制度.docx
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1、业务接待管理制度目的:为进一步做好服务和保障工作,控制接待费用支出,使接待工作规范化、制度化、程序化,特制订本制度。适用对象及范围:一、责任部门1、公司一般性接待工作由综合部统一安排,本着“热情接待,做好保障”的原则,与区内外信誉好、服务好、价格合适的有关宾馆、饭店等单位签订相应的服务协议,按照相关要求,做好接待工作。2、其他部门或公司副总经理以上领导自行接待的客户,综合部做好有关配合工作。二、接待程序1、接待部门就接待事宜向主管副总经理汇报申请,由主管副总经理安排综合部协调安排用餐住宿事宜。特殊情况也可经主管副总经理同意后,直接由接待部门安排用餐住宿,综合部予以协助配合。2、原则上公司业务接
2、待在公司协议单位签字结算。三、接待标准1、普通接待就餐标准控制在每人100元(含酒水)以内;公司副总级领导来访等中档接待控制在每人150元以内;宴请公司总经理、外宾等高级接待费用控制在200元以内。2、超过就餐标准的费用由就餐人自己支付,财务不予报销。确因特殊情况超过标准,由接待部门负责人标明超支金额及原因,经主管副总经理和总经理签字后方可办理。3、公司参与接待人数原则上两人,最多不超过四人。4、住宿标准由副总经理或总经理根据客人情况指定。5、因实际需要以现金结算的,应在接待后三日内报销。四、费用报销1、公司接待指定酒店、宾馆等签字挂账的协议单位,原则上要求每月结算一次,结算时由综合部按照相关标准对照实际用餐及住宿明细进行审核、粘贴,对超支等违反规定的费用进行标注,并向主管副总经理汇报。审核通过后由综合部填写报销单,经会计审核,主管副总经理及总经理签字确认后交财务部出纳支付。2、其他部门在非协议单位消费以现金结算的,由接待部门自行报销,报销程序参见本制度相关条款和借款及报销管理制度。3、餐费、住宿费报销,必须同时提供发票和就餐、住宿明细,并同时标注接待客户单位及人数,缺失任何一项不予报销。本制度自下发之日施行,以前的相关制度与本制度不一致的,以本制度为准。
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