物资采购及验收管理制度.docx
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1、物资采购及验收管理制度一、申购制度I、要采买物资首先要填写申购单,并经过申购批准,没有经过申购批准的物资一律不得采买,违规采买,财务将给于不报销处理。2、物资采购由职能科室填写物资采购申请表,由分管校领导审核,经校长审批后采购。职能科室专用品由科室采购,其它由总务科采购。3、申购单一式三联,所有字签完以后,申购科室自己留存一联作为科室留底,交仓库一联作为收(入)库核对用,交财务一联作为财务核对付款用。二、采购制度及流程1、各科室、教研室、班级所需物资应在每月28日前做好下月计划,交总务科保管员处保管整理,保管员根据现有库存情况在确需补充时于每月3日前提出采购计划,并将采购计划汇编至总务科长审核
2、,经由校长批准后方可进行采购。2、采购价钱在百元以上千元以下的物资,经审批后由总务科办理。3、采购价钱在千元以上的物资,则由学校主管后勤领导或总务科领导决定采购方式。4 .学校采购大宗物资,需按照政府采购文件规定,并由主管职能科室办理政府招标手续,由政府统一采购。5 .采购专业性物资,应当由采购员与申购科室共同采购。物资购来后,必须由仓库及具体使用科室验收后才准入库。6 .科室专用物资或固定资产类物资采购后须全部由总务科保管员登记进仓、记入资产分帐,并组织验收、填写设施设备验收单,并留存进货单及其它审批手续。7 .采购物资,应货比三家,以最低价、质量好、是否有保修期为原则择优定购。8 .低值易
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