星级酒店投资内部审计规定.docx
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1、星级酒店投资内部审计规定第一章总则第一条中国11发展总公司(以下简称总公司)实行内部审计制度,以健全内部监督、约束机制,促进系统内企业生产经营活动的规范化和制度化,防止错弊,改善管理。根据国家有关审计规定,并结合总公司的具体情况制定本规定。第二条总公司投资管理部设立监审处(以下简称监审处),主管总公司及下属各公司的审计工作。第二章审计范围第三条对总公司所属企业的综合审计主要包括以下内容:(一)年度财务预算的执行情况和年终决算情况;(二)与经营活动相关的财务收支情况及经营效益情况;(三)内部控制制度的健全、有效;(四)国家财经法纪和总公司财务制度的执行情况。第四条对总公司所属企业的专项审计主要包
2、括以下内容:(一)公司主要领导调离时应进行的离任审计;(二)公司因合并、分立或其它原因解散时应进行的清算审计;(三)在建工程的投资控制及决算审计;(四)总公司交办的其它特殊审计事项。第三章审计办法第五条监审处应根据本规定的要求,拟订审计项目计划,报投资管理部总经理批准后实施。原则上专业公司每半年进行一次综合审计,子公司每年进行一次综合审计。根据总公司部署和所属企业的具体情况,监审处还将进行不定期的专项审计。第六条总公司所属企业应及时向监审处报送年度财务预算和年终决算,按月和季度报送财务报表及相关经营报表,季度报表应附财务说明。第七条监审处应做好审计项目的准备工作,并提前通知被审计单位负责人和财
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