财务部单据流程规范模板.docx
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1、财务部单据流程规范模板进仓单1、进仓单亦称入库单、入仓单。所有物资、物员、采购材料等进仓,均需填写进仓单。本 单一式四联,由仓管员凭供应商送货单、采购合同、请购单或经审批的采购计划据实填写与 验收。2、四联单分配:第一联为仓库存根并记账;第二联为财务记账入账;第三联为结算联;第 四联为采购留存与财务对账。3、品质部应同时出示质检报告,与仓库、采购三方同时签字,方可入库,否则判定为待检 区存放,不能入库、不能发货出库。4、附:进仓单流程图:采购部提供:实物进仓 送货单 采购合同请购单或采购计划货物发票 货物发票采购员跟进:第二、三、四联进仓单交财务复核,采购留存第四联凭送货单及采购发票等制现金物
2、料报销单采购留存第四联仓库凭单验收入库:填写四联进仓单、验收报告四联进仓单必须采购员、质检员、仓管员同时签字仓库留存第一联存根联财务部跟进:凭第二联进仓单及送货单、发票等填制记账凭证凭第三联进仓单结算仓库与财务结账:仓库与采购核实当月采购与收发存汇总表一致,交财务部财务部凭收发存汇总表及入库汇总表与财务帐核对采购与财务对账:月结供应商当月采购量对账月结供应商购货发票对账与签收应付账款余额对账付账计划核定产成品(半成品)入库单:1、成品(半成品)入库,所有让售、销售、加工料销售等产成品(半成品)均需填写本人 库单。本单一式四联,由仓管员依据生产部产成品加工入库单填写:第一联为仓库存根联: 第二联
3、为财务记账联;第三联为仓库仓管结账联(月终交财务);第四联为生产部对账联。 2、产成品(半成品)入库单流程图:生产部填写原产成品入库单一式二联,与仓管员共同签字,各留一联财务部凭入库单、成本计算及发出商品,留存第二联仓库依据生产部入库单填写一式四联入库,同时留存第一联存根仓库月终计算产成品(半成品)原材料数入账,与财务部结账,报财务部第三联生产部依据原填写入库单一式二联单,同时留存第四联对账联出仓单:1、出仓单,含产成品(半成品)、加工料、废次品等。除消耗领料单外的销售让售,均需 填写出仓单。本单一式六联,由营业部(业务组)凭销售合同(协议)、销售计划、客户通 知等填写。对发生质量退货或重开出
4、仓单的由业务部重新开具红字出仓单,经质检等部门确 认,各方冲账。详见前述第五十六条第4项规定,流程同下出仓单流程图。2、联单分配:营业部存根记账;收货单位随货同行,(客户入账);财务结算收款(交客户);财务记账(应收账款或发出商品);财务备查(出厂放行):放行条转财务对账备查,仓库记账与留财务、营业部对账。3、出仓单流程图:财务结算收款交客户第三联营业部开单记账,留存第一联司机或客户提货随货同行,留存第二联财务备查出厂放行转财务对账,留存第五联财务记账应收款或发出商品,留存第四联仓库发货记曲与财务对账留存第六联领料单:1、领料单,即仓库所有物料出仓,均应填写领料单。本单一式三联,由领料部门填写
5、,第一联存根领料部门留存,第二联财务留存记账与仓库结账,第三联仓管记账留存。2、领料单流程图:仓库记账输单留存第三联,与财务结账财务月终结账与仓库对账,财务留存第二联,凭单做材料分配消耗表领料部门填写、留存第一联,作对账领料控制客户对账记账 发出对账单 寄挂号信监督当日已确认对账单,收回 情况(月结单) 对账不清楚账 款不符的,扣 除业务经理工资 应收账根据出仓单分别作账务处理:已开票作销售账未开票作发出商品款到未开票作预收账款应收账与客户对账:应收账余额发出商品账预收账款账(抵减)月结单应收账款余额=应收账款余额+发出商品余额(抵减应收账款)-预收账款余额即客户账款余额=发出商品金额-缴款单
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