公务支出审计报告.docx
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1、公务支出审计报告公务支出审计报告支出(Payment),企业在生产经营过程中为获得另一项资产、为清偿债务所发生的资产的流出。如企业为购买材料、办公用品等支付或预付的款项;为偿还银行借款、应付账款及支付账款或支付股利所发生的资产的流出;为购置固定资产、支付长期工程费用所发生的支出和生活中的消费支出。公务支出审计报告范文一:根据中华人民共和国审计法第十六条和省委办公厅、省政府办公厅关于建立健全公务支出公款消费审计制度的意见(浙委办发201383号)的规定,以及省审计厅同步审计计划要求,黄岩区审计局组织国家审计、内部审计、社会审计自20XX年1月至4月,对全区20XX年度公务支出公款消费情况进行了专
2、项审计。现将审计结果公告如下:一、基本情况和总体评价根据自查,175家预算单位20XX年度三公经费实际支出3081.8万元,比2013年下降17.78%;会议费支出821.80万元,比2013年下降52.04%;培训费支出381.57万元,比2013年下降44.33%o实地核查的68家预算单位20XX年度三公经费实际支出597.43万元,比2013年下降35.83%;会议费支出147.24万元,比2013年下降63.54%;培训费支出414.37万元,比2013年下降3.36%。审计结果表明,20XX年度黄岩区各级行政事业单位认真贯彻党政机关厉行节约反对浪费条例及实施细则、中央八项规定和六项禁
3、令、省委常委会贯彻中央八项规定28条办法等规定,对三公经费和会议费加强了管理和控制,支出数同比下降幅度较大,行政成本进一步降低。二、审计发现的主要问题(一)预算编制及批复有待进一步细化对全区出国境经费预算资金由区财政统留,由外事办和对台办控制管理,财政部门按浙江省因公临时出国经费管理规定进行经费预算审核;对全区会议费、培训费和公务用车购置费由区财政统留管理,未编列到部门预算。(二),三公经费支出存在的问题L部分单位因公出国(境)支出未列入决算。2.公务车购置及运行费支出存在的问题Q)部分单位未定点维修,保险未办理政府采购。审计核实的43家预算单位未定点维修14家,占32.25%;部分未定点维修
4、2家,占4.65%o(2)公车管理台账不健全,公车运行维护费超预算。13个单位20XX年公车运行费超过预算,总计25.71万元。部分单位燃油费报销时未附石油公司的充值登记单,加油未定点。(3)部分单位存在借用外单位车辆和超编制配车现象。3.公务接待费支出中存在的问题Q)部分单位未严格执行接待标准,陪客人数超标准。(2)公务接待未定点。对43家本级预算单位公务接待情况进行核实,其中23家单位没有签订公务接待定点协议;6家单位部分在定点单位接待。内部(社会)审计核实的34家下属单位大部分未建立公务接待定点制度。(3)普遍存在接待费支出无派出单位公函和接待清单现象。(4)少数单位超预算超范围列支公务
5、接待费和存在跨年结算现象。(四)会议费、培训费支出中存在的问题L部分单位会议费支出无签到册。2 .培训费支出超范围及列支宣传费。3 .会议餐费签单挂账未及时报销。(五)收入管理不规范区永宁江管理局20XX年未及时收取土地租金30万元、水电费2.63万元;区行政执法局20XX年未将停车位承包费19.18万元上交财政;区军干所房租费收入7.26万元未上交财政、未缴纳相关税费。(六)内控制度不健全,执行不到位1 .经费支出手续不规范。4家单位存在大额采购支出未附合同、协议或清单。2 .区永宁江管理局购入库存材料未入库管理。3,明细分类不准确。区黄埔同学会等4个民主党派会议费招待费明细分类不准确,存在
6、会议费中列支公务接待费的情况;区民主建国会培训费和专项业务活动费用没有准确分类。4,专项经费在往来款核算。区少体校往来款列收列支各类经费121.11万元;区妇联部分专项经费在其他应付款科目核算,年末专项经费结余数8.44万元。(七)普遍未实行公务卡制度对43家预算单位进行统计,38家单位招待费等公务支出均未实行公务卡制度;内部(社会)审计核实的34家下属单位没有实行公务卡制度。(八)部分单位未建立公务支出公款消费相关制度43家预算单位有公务接待制度的单位26家(占60.46%),无制度的单位17家(占39.54%);有会议制度的单位17家(占39.53%),无会议制度的单位26家(占60.46
7、%);有公车管理制度的单位23家(占53.48%),无制度的单位20家(占46.51%)。内部(社会)审计审核的34家下属单位大部分没有建立公务支出公款消费制度。三、审计建议针对审计发现的问题,黄岩区审计局建议:要规范三公经费及会议培训费的预算编制、批复管理,强化预算约束。各单位要不断完善公务支出公款消费制度。财政部门要加强对三公“经费的预算控制和管理;纪检监察部门要加大对三公经费违规问题的查处力度。四、审计发现问题的整改情况对综合审计报告中指出的问题,区委、区政府领导高度重视,市委常委、区委书记陈伟义作出重要批示,要求相关部门及时整改。相关单位都专题研究整改方案,出台整改措施。如农办已将无预
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