医院支出管理制度.docx
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1、支出管理制度为了规范医院各项成本费用的审批、审核制度,合理开支各项费用,严格控制有关费用支出,根据医院会计制度、医院财务制度,以及国家相关法律、法规相关规定,结合医院实际,制定本制度。(一)费用审核、审批管理,应当遵循“合理支出、厉行节约、分级管理、逐级审批”的原则。(二)费用是指医院在业务开展活动过程中发生办公费、差旅费、公务接待费、水电费、电话通讯费、维修费、专用材料费等费用。(三)严格按照本制度对报销中的各种单据按照预算管理、分组负责的原则审核,保证报销凭证的合法性、合理性。(四)医院对专项费用(如科室培训费用)有具体规定的,按规定手续审批后报销。对于下达年度费用预算定额的,经济管理科对
2、医院各部门发生的费用进行审核,在费用定额内予以报销,超过计划的费用,由发生的科室向医院领导申请,批准后予以报销。(五)差旅费报销,借款时由出差人员在借款单上注明事由、目的地、出差天数等,如参加会议,要求出差人员附会议通知的复印件,并由科室负责人、分管领导审批后方可借款。报销流程参照齐都医院公务出差审批和差旅费报销规定。(六)公务接待费报销,医院发生的公务接待费用报销时,应当由发生科室填制相关报销单,附函、人员名单、发票,经科室负责人审批,报财务审核人员审核签字,报主管院领导审批后,经院长签字后,方可予以报销。(七)每月发生的通信费、水电气费等,由院办、总务科及时将单据提交经济管理科审核,经审核
3、后报主管院领导审批,院长签字后方可办理付款。(八)日常费用报销必须手续齐备(附申请单等相应单据),在规定的报销时间内报销。报销单由经手人、部门(科室)负责人签字,报经济管理科审核后,经分管院长、经济管理科负责人、院长签字后方可报销。一、支出审核管理制度(一)医院的各项支出要严格执行国家有关财经法规制度,不得扩大开支范围和擅自扩大开支标准。(二)报销的原始单据必须真实、合法、有效,必须是由税务部门监制的正式发票或财政部门监制的、适用的正式收据;字迹清楚,数字准确,对不符合规范的原始单据不予报销。(三)医院有关科室发生支出,应当提前向主管领导提交申请报告,注明支出的项目、用途、金额、支付方式等内容
4、,如需附有经济合同提供相关资料,然后实行逐级申请。(四)严格执行我院关于“三公”经费开支范围和标准的规定,严格支出报销审核,不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用。(五)公务接待实行报批和登记制度,接待前要按程序报经单位领导审批,接待任务完成后要如实填写接待清单,并由相关负责人审签。(六)派出单位公函、接待报批单和按程序审签的接待清单要作为财务报销的凭证,不得报销无公函和无实质内容的接待费用。二、重大经济事项集体决策及责任追究管理制度为促进医院经济健康、协调发展,规范和监督集体决策行为,提高医院重大经济事项决策的科学性、民主性,结合医院实际,制定本制度。(一)医院重大经济事项决
5、策,严格遵守“集体讨论、民主集中、会议决定”的原则,实行集体议事,以会议决定形式做出决策,不得以传阅会签或个别征求意见等形式代替集体议事和会议决定。(二)纳入本制度管理的医院重大经济事项包括:1、各项战略发展目标的确定或调整;2、年度财务收支预算的确定或调整,以及大额资金的安排;3、重大投资项目的确定和调整;4、对外合作;5、重大建设项目投资;6、大型设备购置;7、大额物资采购;8、经济分配方案;9、对外捐赠;10、其他重大经济事项。(三)重大经济事项决策必须严格执行医院科学民主决策制度,程序如下:1、咨询论证:重大经济事项决策必须事前开展可行性论证工作。可行性论证工作由分管院领导牵头,相关部
6、门具体实施,出具可行性论证报告。2、会前协调:研究重大经济事项决策的会议不得搞临时会议。会议计划应由分管院领导提请院长,决定是否召开。3、材料准备:由分管院领导组织有关部门准备规范的会议材料。4、提前通知:会议通知(含议题及有关材料)以电话或其他形式提前通知应参会人员。5、充分讨论:重大经济事项决策会议由院长主持。由分管院领导或有关部门介绍项目情况和可行性论证报告,然后安排足够的时间对议题进行讨论。讨论时院领导班子成员应表明赞同或不赞同。6、做出决定:院领导班子集体讨论,院长在党政领导集体讨论的基础上,根据各部门或组织的意见签署最终决策意见。7、形成纪要:会议须形成“重大经济事项会议纪要”。纪
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