药品GSP客户资质审核操作规程.docx
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1、药品GSP客户资质审核操作规程文件名称客户资质审核操作规程文件编号XX-XX-OOG-OO执行日期编制人审核人批准人编制日期审核日期批准日期分发部门1 .目的通过对拟购货单位及其采购人员资质合法性的审核,确保药品销往合法企业。2 .适用范围本规程适用于质量管理部对客户及其采购人员资质的审核工作。3职责3.1 业务部:负责初审拟购货单位资质材料并报送质量管理部审核;3.2 质量管理部:负责客户合法性核实、查验、审核及动态管理;3.3 质量负责人:负责客户资质合法性的批准。4.内容4.1 业务部负责人初审4.1.1 业务部负责人通过授权密码登录后,将购货单位资质材料对照计算机系统网络数据信息进行逐
2、项清理、核对、确认其是否已收集齐全;4.1.2 业务部负责人在初审过程中如发现如下问题,应将该购货单位材料退回经办销售员处,待符合条件后重新审核;4.1.2.1 购货单位纸质材料未按规定收集齐全;4.1.2.2 购货单位纸质材料未加盖供货单位原印章;4.1.2.3 本部门经办销售员网上登记购货单位信息出现错误。4.1.3 初审完毕,业务部负责人应在网上签署如下初审意见中的一项,并将审核结果网上存档;4.13.1 初审不合格,退审;4.13.2 该企业资质材料已收集齐全,初审通过,建议作为客户。4.13.3 务部将已初审合格的拟购货单位资质材料送达质量管理部;4.2质量管理部负责人审核4.2.1
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