公司管理体系内部审核检查表.docx
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1、受审核单位:公司管理体系内部审核检查表部门:审核员:审规3核依据:GB/T190012016、GB/T504302017、GB/T240012016、r制度、通知规定等GB/T45001-2020.局体系文件、审核日期:序部门手标准条款检查内容检查检查情况合不合格观察项号册、制度方法格严重轻微1公司相关制度GB/T504304.3试验检测管理专职岗位设置及职责,试验检测管理人员是否满足要求。是否制定适合本单位试验检测管理办法或细则。局、公司今年主题活动的落实情况。查看资料2检测设备管理办法GB/T504308.18.28.38.411.5是否制定适合本单位非固定资产类检测设备管理办法或细则?检
2、测设备是否按要求分类、分级申报、审批、报备?是否有审批资料。采购程序是否符合规定,有无记录?是否有购置合同。是否按规定对检测设备进行了验收。供应方的选择是否满足相应要求。是否对检测设备供应方进行评价。查看资料审核组长:受审核单位分管领导:公司管理体系内部审核检查表受审核单位:部门:审核员:审核依据:GB/T190012016、GBT50430-2017sGB/T240012016、GB/T45001-2020.局体系文件、规章制度、通知规定等审核日期:序号部门手册、制度标准条款检查内容检查方法检查情况合格不合格观察项严重轻微3检测设备管理办法GB/T504308.18.28.38.411.5是
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