某公司报销制度.docx
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1、某公司报销制度第一章总则第一条为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,合理控制费用支出,特制定本制度。第二条本制度根据公司的实际情况,将报销分为差旅费、办公费、招待费、交通费、通讯费等,以下分别说明相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。第三条本制度适用本公司所有员工。第二章费用报销基本制度及基本流程第一条报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)。第二条费用报销单填写及票据粘贴要求:第一报销单据填写应力求整洁美观,不得随意涂改;第二报销单封面与封面后的托纸必须大小一致,各票据不得突出于封面和托纸之外(票据过大时应按封面大小折叠好);第三各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上,整
2、份报销单各部分厚度应尽量保持一致;第四若报销票据面积大小相同或相似(如车票等),需有层次序列张贴;第五报销单据金额、类型相同的(如车票等),应尽量张贴在一块,并按金额大小排列;第六报销票据在粘贴时,确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额;第七报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写;第八报销单各项目应填写完整,大小写金额一致,并经部门领导有效批准;第九有实物的报销单据须由验收人验收后并在发票上面签名确认,需入库的实物单据应附入库单;第十出租车票据需注明业务发生时间、起至地点、人物事件等资料,每张出租车票背面需有主管领导签字确认;第三条费用报销基本流程图如下:注意事项:第一若属于出差的费用报销,必须附
3、上经过总经理批准签字的出差费用预算审批表。第二借款人按规定填写借款单,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、标注支票或现金。第三购买实物的原始凭证,必须有手续完备的验收证明。需入库的物资,必须填写出入库验收单,由实物保管人员按计划或合同验收后,在验收单上填写实收数额并签章。不需入库的物资,除经办人在凭证上签章外,必须交给实物保管人员或使用人员进行验收,并在凭证上签章。第三章细则第一条日常费用报销制度的内容及流程日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费等。第一费用报销的一般规定-报销人必须取得相应的合法票据,且发票上面须有日期、单位、经办人签名。二
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