某公司《财务审计作业指引》.docx
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1、某公司财务审计作业指引1.指引概况目的评价集团各单位财务部门内部控制的有效性,评价制度(流程)执行落实的效率和效果,促进企业财务制度(流程)的完善及有效实施,降低管控风险。适用范围内部财务审计包括集团各单位的财务管理,主要形式为:重要数据核对、整体财务状况、资金管理情况、挂账管理、资产管理、银行结存/现金管理、各项收入、成本、费用核算等。定义财务审计方式方法:财务审计人员通过审查会计凭证、账簿、报表和查阅与审计事项有关的文件、资料、实物,向有关单位或个人调查等方式进行审计,并取得证明材料,以便准确地得出审计结论和建议。参与部门集团各单位、财务管理部及其他部门各部门指引中承担职责被审计对象1 .
2、负责配合审计工作。2 .负责提供审计所需要的资料,不得拒绝或不配合审计,特殊情况下无法满足审计日程安排时,必须征得审计监察部同意。3 .负责针对审计发现问题做出相关说明。审计小组1 .组织各项财务审计工作。2 .编制审计报告。3 .审计结果的反馈与处理跟踪,后续整改跟踪。审计监察部审核审计报告董事会1.批准审计计划。2 .提出财务专项审计要求。3 .重大审计问题决策。4 .批准审计报告。2.工作程序2.1 审计准备阶段2.1.1 编写审计工作计划。2.1.2 确定审计对象。2.1.3 确定审计小组成员。2.1.4 发出审计通知书。2.1.5 拟定审计方案,包括:2.1.5.1 研究确定项目分阶
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