某公司财务报销制度.docx
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1、某公司财务报销制度一、总体要求(一)本规定以诚信、自觉为基础,开源节流为原则,使费用在发生时有据可依、有章可循。(二)报销原始票据要求1 .原则上费用发生要求有正规发票,发票的单位抬头必须按费用归属对应的注册公司写全称。2 .特殊原因不能取得发票的,要求出具盖单位章的收据,特批后予以报销。3 .付给个人的款项必须由个人签字领取,并详细注明支付理由。4 .固定资产或者其他商品外购必须取得对应金额的增值税专用发票,发票抬头必须与收款方一致,并附上库管签字的入库单,且必须从公司账户支付,不允许个人现金支付。5 .公共费用、服务费用和资产需要有对应的合同,要求提供增值税专用发票,不能提供的事先与财务沟
2、通处理。6 .原始发票如果丢失,涉及增值税的需要开具方提供原始发票复印件加盖财务章,其他普通发票需提供相应证明,如登机牌、网上支付凭证等,造成的税金损失由责任人个人承担。(三)任何费用支出必须按规定的流程审批后,方可支出。(四)报销单据黏贴整齐规范。1 .报销凭证从系统打印2 .发票黏贴以使用人易翻看为原则,重要信息不要被其他发票覆盖掉。3 .同类费用(车费与车费、饭费与饭费)粘贴在一起。差旅发票按交通、住宿和差补,分别粘贴。4 .金额由小往大的次序粘贴(如1元、2元、3元)5 .不要用订书器订票6 .粘贴完一张后往下错一点再粘贴下一张(不能所有票据都粘贴在一角),粘成鱼鳞状。(五)报销时限:
3、1 .每月的费用在次月20日前提交报销。2 .没有按照规定时限报销的需找相应财务领导批准,并由个人按报销金额的一定比例承担费用:1)超期1个月之内的,需公司分管领导特批后予以报销,个人承担比例为报销金额的5%o2)超期2个月以内的,按规定需要分管领导及财务负责人特批后报销,个人承担比例为报销金额的10%o3)超期2个月以上的,需总经理特批后报销,个人承担比例不低于报销金额的20%,具体视情况而定。二、各项费用支出(一)职工薪酬、社保费1 .各公司财务按人事部门提供的薪酬明细表核对应付总额,无误后按薪酬明细表审核后提交总经理签字并通知出纳支付。2 .离职人员薪资按公司正常发放日统一发放,如提前或
4、推后需人事部门邮件确认通知财务部。(二)劳务费1.临时劳务人员通过审批后财务汇入个税申报表安排支付。2.劳务公司出具发票的劳务费凭发票通过流程报销支付,不再汇入个税申报表。(三)员工福利费1.职工宿舍:公司统一安排集体住宿的由综合部定期申请支付,公司承担的外派员工租房费用,由员工个人或综合部凭发票实报实销,押金和预付款个人承担,其他个人日用品费用及水电费由个人承担。2 .职工食堂:公司提供午餐及加班晚餐,由综合部负责人凭发票报销。差旅费1.出差人员需事先在系统上提交出差申请单,经上级主管领导审批后方可出差,报销时需说明此次出差的事由。3 .差旅交通:1)总经理以下人员,出差严禁乘坐飞机头等舱、
5、软卧、动车(高铁)一等座;2)紧急情况下且普快火车(K打头)超过15小时的,可以申请乘坐飞机,但必须事先申请;3)飞机只允许乘坐经济舱,8折以上(不含8折)机票需事先申请,公司总经理审批后方可购买,头等舱一律不予报销。4)员工未经特批超标的差旅路费,公司只按同等路程的硬卧(座)金额予以报销,差额由个人承担。5)由于个人原因造成飞机、火车延误需要退换票,造成的损失一律个人承担4 .差旅市内交通1)总经理以下人员外地出差,到达飞机场或火车站均要求乘坐机场大巴或地铁公交等,无特殊理由不予报销的土费。2)市内交通费凭车票报销。5 .差旅住宿费1)住宿标准:是指普通标准间一间房的价格,如一人出差,即按一
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