某股份公司内部控制体系建设总体方案.docx
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1、某股份公司内部控制体系建设总体方案一、指导思想内控体系建设既要对企业经营管理的各个方面实行全方位的控制,更要对企业经营管理的重要业务、重要环节实行重点控制,抓住五线条:内控的组织管控线、机制建设线、流程线、制度线、风险管控线。本次内控体系建设的特点:系统性、逻辑性、流程化、公司高度、风险导向。二、总体目标以国家财政部等五部委颁布的企业内部控制基本规范和配套指引为依据,立足公司实际情况和行业特点,全面梳理公司重点业务和高风险领域的业务流程,查找经营管理风险点,实施业务流程优化、再造,修订完善配套的管控制度,逐步构建结构合理、层次分明、衔接有序、体系完备的内部控制体系。实现内控为经营服务的目标。三
2、、主要内容1.建立健全内部控制组织体系。应用指引:第1号组织架构2.建立健全内部控制活动和关键控制点体系。应用指引:第2号发展战略、第3号人力资源、第4号社会责任、第5号企业文化、第6号资金活动、第7号采购业务、第8号资产管理、第9号销售业务、第10号研究与开发、第11号工程项目、第12号担保业务、第13号业务外包、第14号财务报告、第15号全面预算、第16号合同管理、第17号内部信息传递、第18号信息系统。3 .建立健全内部控制评价体系。内部控制评价指引:评价内容、评价程序、缺陷认定、评价报告。4 .推进子公司内部控制体系建设。全面推进各分子公司生产经营各个环节的内控体系建设,优先建立华恒公
3、司、通港公司的内控体系。5 .建立健全内部控制信息化系统。后期内控体系运行良好后,可同步配套内部控制信息系统。在试运行过程中以目前的BPM流程平台进行固化落地。四、实施步骤1.计划阶段(2023年7月22日7月31日)(1)成立公司内控体系建设领导小组。(2)制定内控体系建设总体方案。(3)建立各职能部门、子公司兼职内控团队。(4)内控管理部牵头梳理公司现有管理制度、业务流程和记录表单,打造体系文件化的受控平台。2.前期准备阶段(2023年8月1日9月30日)(1)开展内控体系建设专项调研,各子公司可临时成立调研小组,以便更好地对接业务,而且应深入到具体操作岗位,全面了解业务本质,以确保可操作
4、性。(2)自上而下开展内控知识普及培训。(3)宣传工作推进,树立和形成人人学内控、人人讲内控、人人受约束的全员内控管理意识和氛围。(4)内控管理部负责培训教材的开发工作。(5)人力资源部负责培训工作的组织、协调、测评、考核工作。3.建设全面开展阶段(2023年10月1日12月31日)(1)对标,查漏补缺:由内控管理部主导,将公司现有制度流程与国家五部委发布的内部控制要求应有的制度流程进行对照分析,以查找目前公司在制度流程中存在的缺失、不规范、不符合内部控制要求的情况。(2)各部门及分子公司梳理重点业务和高风险领域的业务流程以及其他各类业务流程。(3)完成对标后,形成公司内部控制流程和制度体系框
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- 关 键 词:
- 股份公司 内部 控制 体系 建设 总体方案
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