美容院员工管理差旅费报销管理制度.docx
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1、美容院员工管理差旅费报销管理制度为了规范出差人员的审批及报销程序,控制费用,提高效率,结合本公司的实际情况,特制定本制度。一、报销制度细则1.出差人员必须事先认真填写出差申请单(详见附表),经总经理批准后方可出差。2、出差人员借款需持批准后的出差申请单,填写借据,经财务负责人审核,总经理审批后方可借款。3、审核人员根据签有总经理考核意见的出差申请单和有效原始凭证,按差旅费报销标准规定报销差旅费。4、凡与原出差申请单所规定的各项目不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经总经理审批后方可报销。5、出差回公司应在15个工作日内报账,逾期不给予报销,财务部需在
2、15个工作日内(待定)予以报销。6、出差前应向财务填写提交借支单,财务交由总经理审批。7、报销凭证的有关规定:(1)出差人员在费用报销时,应取得并按要求规范填写真实合法的原始凭证(发票),如特殊情况无法提供发票应写明真实原因,否则,视为无效凭证,不予报销。客户名称栏:填写公司全称,不得有漏字、错别字金额栏:大小写金额书写规范、准确无误;开票人:填写具体完整的开票人姓名;发票印鉴:加盖销货单位或提供劳务单位发票专用章或财务专用章,且清晰可见;票面痕迹:发票不得有任何的涂改、挖补痕迹。(2)出差人员在费用报销时,报销单据应按序分类粘贴,目必须整齐规范,原始单据清晰可见,粘贴范围不超出报销单封面。凭
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