财务费用支出管理办法.docx
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1、财务费用支出管理办法为健全和完善公司财务费用支出管理,规范和加强财务报销行为,提高办事效率,根据国家有关财务规定,结合公司实际情况,制定本办法。一、管理原则1.“统一领导、分级管理”原则:由公司总经理对财务工作负责。2 .事前预算原则:坚持财务开支预算管理原则,本着提高效益、统筹兼顾、保证重点及勤俭节约等原则,预算财务收支计划,并报公司总经理审批。3 .授权有限原则:各项财务支出应按照责任与权限分级管理的要求,设定财务费用支出事项的有权签字人,并在授权范围内行使职责,超出范围和权限的签字视为无效。专项活动经费及大额费用支出向董事会申报。二、财务费用开支管理权限公司费用报销实行有权签字人审批制度
2、,有权签字人为总经理及副经理。所有费用使用经由总经理初审确认,对费用使用是否合理、是否控制在规定标准之内负责。权限的设置为总经理的审批权限为XX元,副经理的审批权限为XX元。各经办人应对本人签字报销的费用开支真实性负责。三、财务开支报销规则1.费用报销必须填写费用报销审批单。经办人在原始票据上签字,对原始票据来源的真实性和合法性负责;总经理审核费用支出是否在预算范围内,票据是否合规。2 .要严格控制业务招待费开支,外来人员需要招待时,经总经理批准后,负责安排人员并结算费用。3 .借款规定:因公购买物品或出差所需现金原则上由个人垫支,财务不予借款。数额较大时,经业务经理签字审批后,方能办理借款手
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- 财务费用 支出 管理办法