县人民政府关于2022年财政决算(草案)的报告.docx
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1、主任、各位副主任、各位委员:受县人民政府委托,我向县十八届人大常委会第十九次会议报告全县2022年财政决算(草案)情况,请予审查。一、2022年全县财政收支预算及变更情况十八届人大第一次会议审议通过的预算是:财政总收入(不含市级)安排为36.46亿元,地方收入26.15亿元,上划中央、省收入10.31亿元,其中:上划中央7.87亿元,省2.44亿元。地方收入中,一般公共预算收入安排为ILol亿元,政府性基金收入15.14亿元。财政总支出69.47亿元,其中:一般公共预算支出63.37亿元,政府性基金预算支出6.1亿元。2022年10月31日,经县十八届人大常委会第八次会议审议通过,财政总收入调
2、整为34.58亿元,其中:县级地方收入调整为26亿元,上划中央、省级收入调整为8.58亿元。地方收入中,一般公共预算收入调整为11亿元,政府性基金收入调整为15亿元。财政总支出调整为8L85亿元,其中:一般公共预算支出调整为73.23亿元,政府性基金支出调整为8.62亿元。二、全县财政收支决算情况2022年全县财政总收入完成34.93亿元,为调整预算34.58亿元的101%,比2021年下降(以下简称增长或下降)1.9%o其中:县级地方收入完成27.03亿元,为调整预算26亿元的104%,同比增长0.7%;上划中央、省级收入7.9亿元,为调整预算8.58亿元的92%,同比下降10%。财政总支出
3、75.85亿元,为调整预算81.85亿元的92.7%,下降12.5%。其中:一般公共预算支出63.4亿元,为调整预算73.23亿元的86.6%,下降12.9%;政府性基金预算支出12.45亿元,为调整预算8.62亿元的144.4%,下降10.2虬(一)一般公共预算收支决算情况一般公共预算收入完成IL17亿元,为调整预算11亿元的101.6%,同比增长8.4%。一般公共预算收入中,税收收入完成5.72亿元,为调整预算5.64亿元的101.5%,增长0.6%;非税收入完成5.45亿元,为调整预算5.36亿元的101.6%,同比增长17.9%。税收收入、非税收入占一般公共预算收入的比重分别为51.2
4、%和48.8%o一般公共预算支出完成63.4亿元,占调整预算73.23亿元的86.6%,同比下降12.9%。税收收入分税种完成情况如下(个别税种收入金额较小,按万元汇报):(1)增值税完成16,463万元,为调整预算19,823万元的83%,下降11.4%;(2)企业所得税完成6,271万元,为调整预算5,853万元的107.1队增长9.1%;(3)个人所得税完成1,836万元,为调整预算1,655万元的110.9%,增长17.5%;(4)资源税完成1,099万元,为调整预算9,603万元的115.6%,增长29.2%;(5)城市维护建设税完成3,173万元,为调整预算2,897万元的109.
5、5%,下降2.1%;(6)房产税完成2,220万元,为调整预算1,870万元的118.7%,增长47.8%;(7)印花税完成1,334万元,为调整预算1,104万元的120.8%,下降&5%;(8)城镇土地使用税完成1,776万元,为调整预算1,431万元的124.1%,增长3.6%;(9)土地增值税完成3,208万元,为调整预算3,305万元的97.1%,下降29.6%;(10)车船税完成1,244万元,为调整预算1,251万元的99.4%,增长3%;(11)耕地占用税完成640万元,为调整预算682万元的93.8%,增长278.7%;(12)契税完成4,083万元,为调整预算3,442万元
6、的118.6%,下降15.7%;(13)烟叶税完成2,286万元,为调整预算2,153万元的106.2%,增长6.9%;(14)环境保护税完成1,592万元,为调整预算1,311万元的121.4%,增长4.7%;(15)其他税收收入完成7万元,为调整预算7万元的100%,下降88.3%。非税收入分项完成情况:(1)专项收入完成3,504万元,为调整预算3,259万元的107.5%,增长0.8%;(2)行政事业性收费收入完成8,875万元,为调整预算10,200万元的87%,增长14.3%;(3)罚没收入完成6,919万元,为调整预算7,000万元的98.8%,下降18.1%;(4)国有资源(资
7、产)有偿使用收入完成30,004万元,为调整预算27,333万元的109.8%,增长50.1%;(5)政府住房基金收入完成1,320万元,为调整预算1,321万元的99.9乐增长4.3%;(6)其他收入完成3,867万元,为调整预算4,500万元的85.9%,下降26.5虬平衡情况:收入合计86.78亿元,其中:县级一般公共预算收入IL17亿元,上级各项补助51.59亿元(含返还性收入0.28亿元,一般性转移支付47.83亿元,专项转移支付3.48亿元),上年结余0.85亿元,调入资金IL07亿元(含政府性基金调入6.59亿元,其他资金调入4.48亿元),地方一般债务转贷收入(含地方置换债券)
8、12.07亿元,调入预算稳定调节基金0.03亿元。支出合计86.78亿元,其中:县级一般公共预算支出63.4亿元,专项上解支出L03亿元,地方一般债务还本支出(含再置换债券)IL51亿元,补充预算稳定调节基金0.33亿元,结转下年支出10.51亿元,收支平衡。(二)政府性基金预算决算情况政府性基金收入完成15.86亿元,为调整预算15亿元的105.7%,同比下降3.3%;政府性基金支出完成12.45亿元,为调整预算8.62亿元的144.4%,同比下降8.2%。平衡情况:收入合计23.4亿元,其中:政府性基金预算收入15.86亿元,上级补助收入L39亿元,上年结余和调入资金0.01亿元(其中:上
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