办公文档范本公司物资采购管理制度.docx
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1、公司物资采购管控管理管控规章制度规章为了规范公司的物资采购行为,降低采购成本,加强对采购的监督管控管理管控,按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则,特制定本规章制度规章。一、本规章制度规章是公司采购重要物资、一般物资、辅助物资以及其他开发新质量本协议合同支付资金服务、新工艺所需物资过程中的决策、质量检验和价格监督等行为的基本规范。二、物资需求(采购)计划的分类1、月度物资需求计划即月采购计划;2、临时物资需求计划即物资采购计划单。三、采购工作应遵循的原则与正式正式合约生效(一)采购原则:1、执行询仪价原则。物资采购要货比三家,择中选优,临时性应急购买的物品除外;2、供方评定原则;3、
2、职责分离原则,采购相关有关人员不得参与物资检查本协议合同支付资金服务;4、一致性规定,采购的物品必须与采购单所列相关要求的规格、型号、数量相一致。5、秉公办事、维护公司利益原则。(二)采购正式正式合约生效:1、招标采购;2、固定厂商、长期报价采购;3、即时询价采购。(三)本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章正式正式合约生效:1、预付部分款项;2、货到凭发票报销本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章;3、货到后分期本相关本次项目联系相关公司正式正式
3、合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章;4、货到延期本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章;5、以上正式正式合约生效的结合。四、采购计划请购和实施(一)提出与确认:料库依据公司生产计划和物资消耗定额,根据库存情况核定采购数量,编制月份采购计划。经机构部门机构主管、公司主管相关领导人本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法后,传递到供应部,物资采购请购审批程序完成。零星物资(生产、技术等急需材料、配件、设备)由使用机构部门机构提出申请并填写物资采购计划单,由机构部门机构相关领导
4、人审核,经料库审查确认,主管副总审批后交供应部实施。设备采购由技术部配合。(二)选择采购渠道,确定采购价格供应部接到经批准的物资采购计划单,先核对采购有关内容,查阅物资供应商登记台帐和其他有关资料后,根据采购物资的缓急程度,参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料,除经批准的紧急特殊情况外,精选三家以上的供应商进行询价(设备采购由技术部配合)。对于厂商的报价资料进行整理后,采购经办相关有关人员应深入分析,拟订议价正式正式合约生效及各种有利条件,和符合规定的采购正式正式合约生效向厂商议价。采购经办相关有关人员询价、议价以及对有关物资的质量、本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关
5、本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章正式正式合约生效等有关内容洽谈完成后填写采购物资询议价报告表,经供应部部长审核后,进行采购。必要时与供应商签定购货协议合同协议,按协议合同协议审批程序审批后再进行采购。做好采购质量记录。五、质量验证与检验质检中心相关相关本次项目对采购物资进行验证(设备采购由技术部配合),采购物资未经质量检验合格不得办理正式入库手续和结算手续,特殊情况经公司主管相关领导人批准特例处理。所有特例处理的情况均须记录备案。各种生产用物资进厂后,由料库填写检验通知单,经质检中心检验并将检验结果送至料库,由料库按其质量状况进行标识。不合格物资由料库报供应部按有关规
6、定处理。严重不合格的物资相关要求全部退货,严禁进入生产过程。六、物资本协议合同支付资金服务入库结算程序采购物资到厂后,料库提请质检中心对采购物资进行检验或验证。检验或验证合格后,填写各类物资入库本协议合同支付资金服务单,本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法后物资登记入库。采取预本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章正式正式合约生效的采购物资,由采购相关有关人员凭采购协议合同协议或采购物资询议价报告表,填写借款单,经总经济师审核批准后办理预本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司
7、正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章手续。采取除预本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章正式正式合约生效之外的正式正式合约生效本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章的采购物资,在采购物资到厂入库后,由采购相关有关人员凭采购协议合同协议或采购物资询议价报告表,物资入库本协议合同支付资金服务单,以及购货发票根据公司财务报销的有关规定经总经济师审核批准后办理报销本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方
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