项目财务制度.docx
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1、财务制度为全面、真实、可靠地反映成本,及时客观地核算利润,特制定以下财务制度,望能严格执行。一、报销日期每月1-3日为报销日,每月报销票据系上月26日至本月25日止票据。每月报销当月票据,不得夹有其它月份票据,过期票据不予报销,真正做到日清月结,所有报销票据须由相关负责人和经办人签字后方可报账,特殊事由,需上报相关领导批示。二、报销票据具体要求1、所有票据日期,字迹应清楚明了,数量、金额无误,大小写金额必须一致。2、报账员每月根据票据数量按时间顺序将票据订成沓,编上序号,每沓票据编号并在最后一张票据上注明小计金额,以防丢失票据,并确保小计金额准确无误.并在第一沓票据第一页附说明:本月实收现金数
2、、本月报销数、上月结余现金数和本月结余数。3、票据必须有经办人注明所属工程名称、事由,须有现场技术员、施工队长等签字.4、服装、被褥领用,销售清单必须注明具体到某某人领用。5、自有车辆的开支票据需经办人签字,同时注明车号及具体事由6、购货收据报销的要求:(1)、经办人向商家索取票据时,在不影响价格的情况下,首先索取发票,如无发票则索取收据。(2)、销货方出具收据必须真实可靠,清楚地注明货品品名、规格、单位、单价、数量;清晰地加盖印章(店名)和电话号码。以上经办人督促销售方必须做好。(3)、租赁材料。租赁合同须清楚地注明租赁起止日期、所租材料的规格、单位、单价和数量,同时注明租赁材料的用途,相关
3、合同交财务。如有单项承包班组租用公司的工具及周转物品的,则要提前约定租金。7、借条。借款人须本人签名,注明借款日期及事由,并沿用同一个姓名,签名不清楚经办人注明,确保每人借支准确。借款金额超过元以上,须经财务经理批示。8、结算单。所有结算单如当月不付款就当月挂帐,没有挂帐的单位或个人拒不付款。(1)劳务、机械设备租赁、单项工程分包(模板、涂料)结算单必须复写一式二联,由现场技术员核准工时、工价、工程量等,施工队长签字,结算单上要清明当事人的电话。结算单第一联报财务挂帐;第二联挂帐单位或个人在付款时须在收条后附结算单,否则不予报销。(2)如一次性结算工资和最后一次结清工资,经办人在收条上加盖结清
4、”章,并注明所属项目。收款人须在收条上注明工资全部结清”字样。9、应付帐款。付款给材料供应商和设备租赁商、劳务承包商、运费其填写的收据一式三联,一联自留(以备以后对帐),另一联交财务和留存。收据从财务统一编号领用,用完凭旧领新。(1)、对于欠帐单位的应付帐款,每月报帐员也应及时反馈,须向财务报欠款清单,即销货单位提供一式两联清单,以备财务及时挂帐和双方对帐。(2)、每次结帐时,报帐员及时收回另一联欠单,并做为付款凭证的附件。(3)、欠款清单视同购货收据,必须清楚地注明货品品名、规格、单位、单价、数量;清晰地加盖印章(店名)和电话号码。以上经办人督促销售方必须做好。(4)、砂石料厂的应付帐款。月
5、底报帐将砂石料厂“收方记帐联”作料款挂帐,票据必须有司机、收货人签字,工程使用负责人签字,并注明车号。(5)、承运砂石料的运费,每月司机凭“运费结算联”复印件挂帐,司机凭原件结算。三、工分汇总。施工队长每月汇总工分并张榜公布,注明工种级别和单价并由工人签字认可,月底报帐时交财务会计处,为年底结算工资做好基础工作.四、伙食公示报账员每月上报伙食费明细,配合财务做好核算工作。五、发放工资。日常借支收据一式二联。年底结算工人工资时,须提前与财务复核工人借支金额,方可发放工资。六、现金收入。1、处置的废旧物资收入。经办人必须交财务收入清单:清楚地注明货品品名、规格、单位、单价、数量;清晰地加盖印章(店
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