海口市审计局审计业务支出绩效自评报告.docx
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1、海口市审计局审计业务支出绩效自评报告一、项目概况(一)项目基本情况:根据市财政局关于批复2021年度市级部门预算及转 移支付预算的通知,下达我局2021年审计委托业务费预 算资974万元。我局对此预算资金进行划分使用,主要用于 开展审计工作、审计监督和专项审计调查;审力不足时,聘 请专业技术人员参与审计,支付劳务费或委托业务费;聘用 人员工资社保等支出。(二)项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况总体目标:完成年度计划内审计项目和临时交办审计项 目,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定;被审 计单位根据审计建议建立健全规章制度。2021年年度目标完成情况:2021年共完成审计项目54 个
2、,提出问题358个,提出审计建议186条,移送问题线索 19宗。二、项目决策及资金使用管理情况(一)项目决策情况先依据审计项目计划,对已完成的项目和未完成项目分 析比对;其次对整年度项目所需资金来源计划做好合理的支 付计划;最终按资金到位情况及项目进度支付。(二)项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落 实、总投入等情况预算情况如下:资金总额-年初预算数974万元,资金总额-全年预算数755.71 万元,财政资金-年初预算数974万元财政资金-全年预算数755.71 万元,专户-年初预算数0元,专户全年预算数。元,单位年初预算数。元,单位全年预算数0元。(三)项目资金(主要是指财政资金)实际
3、使用情况资金执行情况如下:744. 60万元,资金总额-执行率744. 60万元,财政资金-执行率专户-执行率0单位全年执行率0资金总额-全年执行数98.53%元其中:财政资金-全年执行数98.53%专户全年执行数。元, 单位全年执行数。元,(四)项目资金管理情况(包括管理制度、办法的制订 及执行情况)2021年,我单位积极完善项目管理的有效机制,保证了 审计业务项目的安全有效运行,确保了各项目顺利实施,取 得了显著成效。项目资金拨付严格审批程序,使用规范,会 计核算结果真实、准确。此次绩效评价过程中未发现有残留、 挤占或挪用项目资金的情况。三、项目组织实施情况(一)项目组织情况(包括项目招投
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