工厂质量考核管理办法.docx
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1、工厂质量考核管理办法1目的确保公司产品从进货、加工过程、成品出厂前的质量控制,持续提高公司的产品质量和所有人员质量意识。2范围本办法适用于销售接单/客户沟通、产品设计、检验、加工的质量控制。3责任3.1销售人员负责与客户沟通交流,明确产品的质量要求;3.2设计部根据客户的要求及相关标准设计产品,明确、搜集、整理产品的标准;3.3采购部负责按标准、技术要求采购物资;3.4生产车间根据设计部的工艺、图纸、标准、样件加工产品;3.5品检部负责生产前原材料、过程、成品质量监督、检验;3.6仓库按要求接收物料并做好保管工作。4工作要求4.1销售部4.1.1销售部接到客户的订单,经过评审后,在没有生产前,
2、销售部收集客户的质量要求,并以文本或样件的形式提供给技术部、生产部、品质部,必要时需提供给采购部;4.1.2销售人员获得最新的客户要求时,应及时通知相关责任部门,并做跟踪验证,确保执行的是最新要求;4.1.3业务人员跟单、发货、发样品时应核对全部技术要求及客户要求;4.1.4业务人员跟客户沟通的资料根据重要性做好存档工作;4.1.5销售部发货时应填写发货清单,内容应填写齐全(例:产品型号规格、批号/炉号、数量、重量等信息)。4.2设计部4.2.1设计部接到销售部的相关要求后,立即收集相关标准,经过研发试制完善后,编制或制定本公司的技术要求提供给生产部、品检部、采购部;4.2.2设计部设计出的图
3、纸、工艺及相关技术要求一定要确保其引用最新版本标准;4.2.3设计开发时,没有相关标准时,设计部根据样件、客户的要求转化成企业内部技术要求或标准,并且及时传达给相关部门;4.2.4在设计部无法确定相关技术标准时,销售部、品检部、生产部应积极配合设计部完成相关技术要求;4.2.5设计开发产品时,严格按相关标准设计产品,客户有特殊要求时,按客户的要求执行;4.2.6跟客户沟通来往的技术要求、工艺文件、图纸、执行标准、更改记录严格按公司的文件控制程序管理。4.3采购部4.3.1采购部按相关产品标准、技术要求或客户要求采购物资;4.3.2采购A类物资时每批需要供方提供材质证明或相关质量信息的报告;4.
4、3.3为了确保可追溯性,A类物资每批/每个上要求有符合要求的炉号/批号;4.3.4采购物资回来时应先经过检验合格后方可入库;4.3.5采购有特殊要求时按相关要求执行。4.4生产部4.4.1生产部严格根据图纸、样件、产品工艺等技术要求加工配件;4.4.2生产部加工配件时,无技术要求或无标准的情况下,生产管理人员应立即找设计部提供相关要求,不得擅自或跟着感觉加工产口口;4.4.3加工新产品、换刀、换产品型号、刚编完程序时加工的第一件产品应做首件检验,确认合格后生产;4.4.4加工过程中,操作人员应随机自检,发现产品有异常情况时,应立即暂停,待异常情况解决后可继续加工;4.4.5本批订单加工完毕后填
5、写生产流程卡放产品一起,经检验人员检验合格后方可流入下道工序(一批产品有几个人同时加工时,每个加工人员都要填写自己加工的一批生产流程卡,下一道工序有多人加工时,相关操作人员可以再填写一张生产流程卡,但是总数要与仓库领出时相等);4.4.6加工有工废、原废的产品应主动隔离并报主管和检验人员,填写自己的机加工记录表和生产流程卡;4.4.7在装配前,装配管理人员应先核对阀体、阀盖及相关配件的型号、规格、数量是否与要求相符,确认相符、配件合格后方可装配;4.4.8装配新产品时应做全面的测试、检验并保存记录以便追溯;4.4.9批量装配前应先装配几只检验合格后方可批量组装;4.4.10装配时,配件不够或需
6、要代用时,责任部门应立即报设计部、品检部协商,经总经理批准后方可执行,必要时还要得到客户的同意;4.4.11装配时从第一道工序开始填写生产流程卡至成品检验,以便追溯;4.4.12产品本公司打炉号、打字时严格按着2008年12月份发出的关于规范打标的通知执行,并做好打炉号的记录;4.4.13生产部是生产流程卡的归口管理部门。4.5品检部4.5.1品检部检验人员严格按标准验收配件及产品,不明确相关要求时应立即报主管部门,确保引用的要求或标准符合客户、标准要求;4.5.2采购回来的每批产品都不得出现漏检情况,有急需投产的需要相关部门填写紧急放行申请单,经领导批准后放行;4.5.3经检验后的配件、产品
7、都应有相关的记录,并且保存记录的完好性;4.5.4进货检验要求、规范按进货检验管理办法执行,过程质量控制按巡回检验管理办法执行,成品出厂检验按成品出厂检验管理办法执行,临时有特殊要求的按临时要求执行;4.5.5检验人员根据相关要求检验时,发现产品质量有异常情况时应及时向上级主管部门汇报,按着相关的管理办法或要求处理、标识异常产品;4.5,6有第二方或第三方检查时,检验的每批产品要有状态标识,以防出现混、乱现象;4.5.7车间巡回检验时,经检验后的产品,检验人员必须在生产流程卡上签字确认;4.5.8成品出厂检验时,抽检比例一定要按100%检验;4.5.9检验过程中,有特殊要求时按相关要求执行。4
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